盘锦市公安局监所管理支队2023年度预算公开表
2023年度部门预算公开表 | |||||||
预算代码: | 107091 | ||||||
单位名称: | 盘锦市公安局监所管理支队 | ||||||
2023年度收支预算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盘锦市公安局监所管理支队 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算收入 | 3,087.75 | 一、工资福利支出 | 1,360.36 | 一般公共服务支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算收入 | 基本工资 | 368.86 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算收入 | 津贴补贴 | 391.71 | 国防支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、财政专户管理资金收入 | 奖金 | 230.03 | 公共安全支出 | 2,771.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、事业收入 | 绩效工资 | 教育支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、事业单位经营收入 | 社会保障缴费 | 195.84 | 科学技术支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、上级补助收入 | 住房公积金 | 108.31 | 文化旅游体育与传媒支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、附属单位上缴收入 | 其他工资福利支出 | 65.61 | 社会保障和就业支出 | 156.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、其他收入 | 二、商品和服务支出 | 1,274.13 | 卫生健康支出 | 51.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、上年结转 | 办公经费 | 469.47 | 节能环保支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会议费 | 城乡社区支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
培训费 | 农林水支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专用材料购置费 | 交通运输支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
委托业务费 | 资源勘探信息等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公务接待费 | 商业服务业等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
因公出国(境)费用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公务用车运行维护费 | 66.00 | 援助其他地区支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
维修(护)费 | 15.00 | 自然资源海洋气象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他商品和服务支出 | 723.66 | 住房保障支出 | 108.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、对个人和家庭的补助 | 453.26 | 粮油物资储备支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、债务利息及费用支出 | 灾害防治及应急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、资本性支出(基本建设) | 预备费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、资本性支出 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、对企业补助(基本建设) | 转移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、对企业补助 | 债务还本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、对社会保障基金补助 | 债务付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、其他支出 | 债务发行费用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本 年 收 入 合 计 | 3,087.75 | 本 年 支 出 合 计 | 3,087.75 | 本 年 支 出 合 计 | 3,087.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年度收入预算总表 | ||||||||||||||||||
盘锦市公安局监所管理支队 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||
小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
合计 | 3,087.75 | 3,087.75 | 3,087.75 | |||||||||||||||
盘锦市公安局监所管理支队 | 3,087.75 | 3,087.75 | 3,087.75 |
2023年度支出预算总表 | ||||||||||||
盘锦市公安局监所管理支队 | 金额单位: | |||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出 | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | ||
类 | 款 | 项 | 合计 | 3,087.75 | 1,360.36 | 1,274.13 | 453.26 | |||||
107091盘锦市公安局监所管理支队 | ||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 2,771.82 | 1,056.21 | 1,273.18 | 442.43 | |||||||
204 | 02 | 公安 | 2,771.82 | 1,056.21 | 1,273.18 | 442.43 | ||||||
204 | 02 | 01 | 行政运行 | 1,484.62 | 1,056.21 | 425.98 | 2.43 | |||||
204 | 02 | 99 | 其他公安支出 | 1,287.20 | 847.20 | 440.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 156.19 | 144.41 | 0.95 | 10.83 | |||||||
208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 156.19 | 144.41 | 0.95 | 10.83 | ||||||
208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 11.78 | 0.95 | 10.83 | ||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144.41 | 144.41 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 51.43 | 51.43 | |||||||||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 51.43 | 51.43 | ||||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 49.23 | 49.23 | |||||||
210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.20 | 2.20 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 108.31 | 108.31 | |||||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 108.31 | 108.31 | ||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 108.31 | 108.31 |
2023年度财政拨款收支预算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盘锦市公安局监所管理支队 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算收入 | 3,087.75 | 一、工资福利支出 | 1,360.36 | 一般公共服务支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算收入 | 基本工资 | 368.86 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
津贴补贴 | 391.71 | 国防支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖金 | 230.03 | 公共安全支出 | 2,771.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效工资 | 教育支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会保障缴费 | 195.84 | 科学技术支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住房公积金 | 108.31 | 文化旅游体育与传媒支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他工资福利支出 | 65.61 | 社会保障和就业支出 | 156.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、商品和服务支出 | 1,274.13 | 卫生健康支出 | 51.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
办公经费 | 469.47 | 节能环保支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会议费 | 城乡社区支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
培训费 | 农林水支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专用材料购置费 | 交通运输支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
委托业务费 | 资源勘探信息等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公务接待费 | 商业服务业等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
因公出国(境)费用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公务用车运行维护费 | 66.00 | 援助其他地区支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
维修(护)费 | 15.00 | 自然资源海洋气象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他商品和服务支出 | 723.66 | 住房保障支出 | 108.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、对个人和家庭的补助 | 453.26 | 粮油物资储备支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、债务利息及费用支出 | 灾害防治及应急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、资本性支出(基本建设) | 预备费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、资本性支出 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、对企业补助(基本建设) | 转移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、对企业补助 | 债务还本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、对社会保障基金补助 | 债务付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、其他支出 | 债务发行费用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本 年 收 入 合 计 | 3,087.75 | 本 年 支 出 合 计 | 3,087.75 | 本 年 支 出 合 计 | 3,087.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年度一般公共预算支出表 | ||||||
盘锦市公安局监所管理支队 | 金额单位:万元 | |||||
科目代码(按功能分类) | 科目名称(类/款/项) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合计 | 3,087.75 | 1,800.55 | 1,287.20 | |||
盘锦市公安局监所管理支队 | ||||||
204 | 公共安全支出 | 2,771.82 | 1,484.62 | 1,287.20 | ||
204 | 02 | 公安 | 2,771.82 | 1,484.62 | 1,287.20 | |
204 | 02 | 01 | 行政运行 | 1,484.62 | 1,484.62 | |
204 | 02 | 99 | 其他公安支出 | 1,287.20 | 1,287.20 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 156.19 | 156.19 | |||
208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 156.19 | 156.19 | ||
208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 11.78 | 11.78 | |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144.41 | 144.41 | |
210 | 卫生健康支出 | 51.43 | 51.43 | |||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 51.43 | 51.43 | ||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 49.23 | 49.23 | |
210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.20 | 2.20 | |
221 | 住房保障支出 | 108.31 | 108.31 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 108.31 | 108.31 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 108.31 | 108.31 |
2023年度一般公共预算基本支出表 | ||
盘锦市公安局监所管理支队 | 金额单位:万元 | |
科目代码 | 科目名称 | 2022年预算数 |
1,800.55 | ||
30101 | 基本工资 | 368.86 |
30102 | 津贴补贴 | 391.71 |
30103 | 奖金 | 230.03 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 144.41 |
30109 | 职业年金缴费 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 49.62 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.81 |
30113 | 住房公积金 | 108.31 |
30199 | 其他工资福利支出 | 65.61 |
30201 | 办公费 | 10.00 |
30202 | 印刷费 | 5.00 |
30203 | 咨询费 | |
30204 | 手续费 | |
30205 | 水费 | 82.99 |
30206 | 电费 | 63.04 |
30207 | 邮电费 | 5.00 |
30208 | 取暖费 | 86.08 |
30209 | 物业管理费 | |
30211 | 差旅费 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |
30213 | 维修(护)费 | |
30214 | 租赁费 | |
30215 | 会议费 | |
30216 | 培训费 | |
30217 | 公务接待费 | |
30218 | 专用材料费 | |
30224 | 被装购置费 | |
30225 | 专用燃料费 | |
30226 | 劳务费 | |
30227 | 委托业务费 | |
30228 | 工会经费 | 13.45 |
30229 | 福利费 | 0.93 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 66.00 |
30239 | 其他交通费用 | 58.98 |
30240 | 税金及附加费用 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 35.46 |
30301 | 离休费 | |
30302 | 退休费 | 10.83 |
30305 | 生活补助 | 2.43 |
30308 | 助学金 | |
31002 | 办公设备购置 |
2023年度一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
盘锦市公安局监所管理支队 | 单位:万元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
66.00 | 66.00 | 66.00 | |||
2023年度政府性基金预算支出表 | ||||||||||
盘锦市公安局监所管理支队 | 金额单位:万元 | |||||||||
科目代码(按功能分类) | 科目名称(类/款/项) | 本年收入 | 本年支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | |||||||
合 计 | ||||||||||
2023年度部门综合预算项目支出表 | |||||||||||||
盘锦市公安局监所管理支队 | 单位:万元 | ||||||||||||
单位名称 | 经济分类(类) | 项目名称 | 项目申请理由及内容 | 是否政府采购 | 是否政府购买服务 | 资金来源 | |||||||
合计 | 一般公共预算收入 | 其中非税部分 | 政府性基金收入 | 国有资本经营预算收入 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金收入 | 上年结转 | ||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | 1,287.20 | 1,287.20 | ||||||
盘锦市公安局 | 1,287.20 | 1,287.20 | |||||||||||
盘锦市公安局监所管理支队 | 1,287.20 | 1,287.20 | |||||||||||
商品和服务支出 | 维修(护)费 | 项目概述:用于监所基础设施和执勤设施维修保养所需经费。 项目依据:用于监所基础设施和执勤设施维修保养所需经费。 |
否 | 否 | 15.00 | 15.00 | |||||||
对个人和家庭的补助 | 其他公安支出 | 项目概述:涉密项目 项目依据:涉密项目 |
否 | 否 | 440.00 | 440.00 | |||||||
商品和服务支出 | 其他公安支出 | 项目概述:涉密项目 项目依据:涉密项目 |
否 | 否 | 3.00 | 3.00 | |||||||
商品和服务支出 | 其他公安支出 | 项目概述:涉密项目 项目依据:涉密项目 |
否 | 否 | 2.70 | 2.70 | |||||||
商品和服务支出 | 其他公安支出 | 项目概述:涉密项目 项目依据:涉密项目 |
是 | 否 | 542.00 | 542.00 | |||||||
商品和服务支出 | 其他公安支出 | 项目概述:涉密项目 项目依据:涉密项目 |
否 | 否 | 67.50 | 67.50 | |||||||
商品和服务支出 | 其他公安支出 | 项目概述:涉密项目 项目依据:涉密项目 |
否 | 否 | 15.00 | 15.00 | |||||||
商品和服务支出 | 物业管理经费 | 项目概述:1、原物业费144万元。2、食堂伙食补助58万元。 项目依据:1、原物业费144万元。2、食堂伙食补助58万元。 |
是 | 是 | 202.00 | 202.00 |
部门(单位)整体绩效目标表 | |||||||
表16 | 单位:万元 | ||||||
部门(单位)名称 | 107091盘锦市公安局监所管理支队-211100000 | ||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况 | |||||
其他公安支出 | 15.00 | ||||||
基本支出公用经费(保运转) | 367.95 | ||||||
基本支出公用经费(其他) | |||||||
基本支出人员经费(保工资) | 1,201.69 | ||||||
基本支出人员经费(刚性) | 230.91 | ||||||
基本支出人员经费(其他) | |||||||
其他公安支出 | 542.00 | ||||||
其他公安支出 | 67.50 | ||||||
维修(护)费 | 15.00 | ||||||
其他公安支出 | 3.00 | ||||||
物业管理经费 | 202.00 | ||||||
其他公安支出 | 2.70 | ||||||
其他公安支出 | 440.00 | ||||||
年度绩效目标 | 保障监所平稳运行,实现监所安全稳定。 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2023-12 | ||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 2023-12 | |||
总体工作完成率 | = | 100 | % | 2023-12 | |||
基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 2023-12 | ||||
综合管理水平 | 管理规范 | 2023-12 | |||||
预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2023-12 | |
预算调整率 | <= | 5 | % | 2023-12 | |||
预算执行率 | = | 100 | % | 2023-12 | |||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2023-12 | ||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2023-12 | ||||
预算支出管理规范性 | 管理规范 | 2023-12 | |||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2023-12 | ||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2023-12 | ||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2023-12 | ||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2023-12 | |
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2023-12 | |||
社会效应 | 政治效益 | 有利于维护社会稳定 | 社会稳定 | 2023-12 | |||
社会公众满意度 | 当地群众满意度 | >= | 90 | % | 2023-12 | ||
可持续性 | 体制机制改革 | 建立内控管理长效机制 | 建立机制 | 2023-12 | |||
2023年度部门预算项目(政策)绩效目标表 | |||||||
盘锦市公安局监所管理支队 | 单位:万元 | ||||||
项目(政策)名称 | 其他公安支出 | ||||||
主管部门 | 盘锦市公安局 | 实施单位 | 盘锦市公安局监所管理支队(主导分配) | ||||
预算资金情况 | 预算资金总额 | 440.00 | |||||
一、本年收入 | 440.00 | ||||||
(一)一般公共预算拨款收入 | 440.00 | ||||||
(二)政府性基金预算拨款收入 | |||||||
(三)国有资本经营预算拨款收入 | |||||||
(四)财政专户管理资金收入 | |||||||
(五)单位资金收入 | |||||||
二、上年结转结余 | |||||||
总体目标 | 年度目标 | ||||||
确保单位正常运转 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2023年12月 | |
2022年12月 | |||||||
问题整改完成率 | = | 100 | % | 2023年12月 | |||
质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2023年12月 | ||
2022年12月 | |||||||
被监管人员保障率 | >= | 90 | % | 2023年12月 | |||
时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 2023年12月 | ||
2022年12月 | |||||||
成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 2023年12月 | ||
2022年12月 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 2023年12月 | |||
2022年12月 | |||||||
可持续影响指标 | 保障水平 | 足额保障 | 2023年12月 | ||||
2022年12月 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 2023年12月 | |
2022年12月 | |||||||
项目(政策)名称 | 其他公安支出 | ||||||
主管部门 | 盘锦市公安局 | 实施单位 | 盘锦市公安局监所管理支队(主导分配) | ||||
预算资金情况 | 预算资金总额 | 3.00 | |||||
一、本年收入 | 3.00 | ||||||
(一)一般公共预算拨款收入 | 3.00 | ||||||
(二)政府性基金预算拨款收入 | |||||||
(三)国有资本经营预算拨款收入 | |||||||
(四)财政专户管理资金收入 | |||||||
(五)单位资金收入 | |||||||
二、上年结转结余 | |||||||
总体目标 | 年度目标 | ||||||
确保单位正常运转 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 问题整改完成率 | = | 100 | % | 2023年12月 | |
足额保障率 | = | 100 | % | 2023年12月 | |||
2022年12月 | |||||||
质量指标 | 执勤设备完好率 | >= | 90 | % | 2023年12月 | ||
正常运转率 | = | 100 | % | 2023年12月 | |||
2022年12月 | |||||||
时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 2023年12月 | ||
2022年12月 | |||||||
成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 2023年12月 | ||
2022年12月 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 2023年12月 | |||
2022年12月 | |||||||
可持续影响指标 | 保障水平 | 足额保障 | 2023年12月 | ||||
2022年12月 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 2023年12月 | |
2022年12月 | |||||||
项目(政策)名称 | 维修(护)费 | ||||||
主管部门 | 盘锦市公安局 | 实施单位 | 盘锦市公安局监所管理支队(主导分配) | ||||
预算资金情况 | 预算资金总额 | 15.00 | |||||
一、本年收入 | 15.00 | ||||||
(一)一般公共预算拨款收入 | 15.00 | ||||||
(二)政府性基金预算拨款收入 | |||||||
(三)国有资本经营预算拨款收入 | |||||||
(四)财政专户管理资金收入 | |||||||
(五)单位资金收入 | |||||||
二、上年结转结余 | |||||||
总体目标 | 年度目标 | ||||||
确保单位正常运转 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 问题整改完成率 | = | 100 | % | 2023年12月 | |
足额保障率 | = | 100 | % | 2023年12月 | |||
2022年12月 | |||||||
质量指标 | 执勤设备完好率 | >= | 90 | % | 2023年12月 | ||
正常运转率 | = | 100 | % | 2023年12月 | |||
2022年12月 | |||||||
时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 2023年12月 | ||
2022年12月 | |||||||
成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 2023年12月 | ||
2022年12月 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 2023年12月 | |||
2022年12月 | |||||||
可持续影响指标 | 保障水平 | 足额保障 | 2023年12月 | ||||
2022年12月 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 2023年12月 | |
2022年12月 | |||||||
项目(政策)名称 | 其他公安支出 | ||||||
主管部门 | 盘锦市公安局 | 实施单位 | 盘锦市公安局监所管理支队(主导分配) | ||||
预算资金情况 | 预算资金总额 | 15.00 | |||||
一、本年收入 | 15.00 | ||||||
(一)一般公共预算拨款收入 | 15.00 | ||||||
(二)政府性基金预算拨款收入 | |||||||
(三)国有资本经营预算拨款收入 | |||||||
(四)财政专户管理资金收入 | |||||||
(五)单位资金收入 | |||||||
二、上年结转结余 | |||||||
总体目标 | 年度目标 | ||||||
确保单位正常运转 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2023年12月 | |
2022年12月 | |||||||
问题整改完成率 | = | 100 | % | 2023年12月 | |||
质量指标 | 犯人投监押解率 | = | 100 | % | 2023年12月 | ||
正常运转率 | = | 100 | % | 2023年12月 | |||
2022年12月 | |||||||
时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 2023年12月 | ||
2022年12月 | |||||||
成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 2023年12月 | ||
2022年12月 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 2023年12月 | |||
2022年12月 | |||||||
可持续影响指标 | 保障水平 | 足额保障 | 2023年12月 | ||||
2022年12月 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 2023年12月 | |
2022年12月 | |||||||
项目(政策)名称 | 其他公安支出 | ||||||
主管部门 | 盘锦市公安局 | 实施单位 | 盘锦市公安局监所管理支队(主导分配) | ||||
预算资金情况 | 预算资金总额 | 67.50 | |||||
一、本年收入 | 67.50 | ||||||
(一)一般公共预算拨款收入 | 67.50 | ||||||
(二)政府性基金预算拨款收入 | |||||||
(三)国有资本经营预算拨款收入 | |||||||
(四)财政专户管理资金收入 | |||||||
(五)单位资金收入 | |||||||
二、上年结转结余 | |||||||
总体目标 | 年度目标 | ||||||
确保单位正常运转 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 问题整改完成率 | = | 100 | % | 2023年12月 | |
足额保障率 | = | 100 | % | 2023年12月 | |||
2022年12月 | |||||||
质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2023年12月 | ||
2022年12月 | |||||||
入所前体检率 | = | 100 | % | 2023年12月 | |||
时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 2023年12月 | ||
2022年12月 | |||||||
成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 2023年12月 | ||
2022年12月 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 2023年12月 | |||
2022年12月 | |||||||
可持续影响指标 | 保障水平 | 足额保障 | 2023年12月 | ||||
2022年12月 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 2023年12月 | |
2022年12月 | |||||||
项目(政策)名称 | 物业管理经费 | ||||||
主管部门 | 盘锦市公安局 | 实施单位 | 盘锦市公安局监所管理支队(主导分配) | ||||
预算资金情况 | 预算资金总额 | 202.00 | |||||
一、本年收入 | 202.00 | ||||||
(一)一般公共预算拨款收入 | 202.00 | ||||||
(二)政府性基金预算拨款收入 | |||||||
(三)国有资本经营预算拨款收入 | |||||||
(四)财政专户管理资金收入 | |||||||
(五)单位资金收入 | |||||||
二、上年结转结余 | |||||||
总体目标 | 年度目标 | ||||||
确保单位正常运转 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2023年12月 | |
2022年12月 | |||||||
问题整改完成率 | = | 100 | % | 2023年12月 | |||
质量指标 | 物业服务满意度 | >= | 90 | % | 2023年12月 | ||
正常运转率 | = | 100 | % | 2023年12月 | |||
2022年12月 | |||||||
时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 2023年12月 | ||
2022年12月 | |||||||
成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 2023年12月 | ||
2022年12月 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 2023年12月 | |||
2022年12月 | |||||||
可持续影响指标 | 保障水平 | 足额保障 | 2023年12月 | ||||
2022年12月 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 2023年12月 | |
2022年12月 | |||||||
项目(政策)名称 | 其他公安支出 | ||||||
主管部门 | 盘锦市公安局 | 实施单位 | 盘锦市公安局监所管理支队(主导分配) | ||||
预算资金情况 | 预算资金总额 | 2.70 | |||||
一、本年收入 | 2.70 | ||||||
(一)一般公共预算拨款收入 | 2.70 | ||||||
(二)政府性基金预算拨款收入 | |||||||
(三)国有资本经营预算拨款收入 | |||||||
(四)财政专户管理资金收入 | |||||||
(五)单位资金收入 | |||||||
二、上年结转结余 | |||||||
总体目标 | 年度目标 | ||||||
确保单位正常运转 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2023年12月 | |
2022年12月 | |||||||
问题整改完成率 | = | 100 | % | 2023年12月 | |||
质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2023年12月 | ||
2022年12月 | |||||||
确保一般刑释解教人员衔接率 | = | 100 | % | 2023年12月 | |||
刑释解教人员档案送达率 | >= | 90 | % | 2023年12月 | |||
时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 2023年12月 | ||
2022年12月 | |||||||
成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 2023年12月 | ||
2022年12月 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 2023年12月 | |||
2022年12月 | |||||||
可持续影响指标 | 保障水平 | 足额保障 | 2023年12月 | ||||
2022年12月 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 2023年12月 | |
2022年12月 | |||||||
项目(政策)名称 | 其他公安支出 | ||||||
主管部门 | 盘锦市公安局 | 实施单位 | 盘锦市公安局监所管理支队(主导分配) | ||||
预算资金情况 | 预算资金总额 | 542.00 | |||||
一、本年收入 | 542.00 | ||||||
(一)一般公共预算拨款收入 | 542.00 | ||||||
(二)政府性基金预算拨款收入 | |||||||
(三)国有资本经营预算拨款收入 | |||||||
(四)财政专户管理资金收入 | |||||||
(五)单位资金收入 | |||||||
二、上年结转结余 | |||||||
总体目标 | 年度目标 | ||||||
确保单位正常运行。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2023年12月 | |
问题整改完成率 | = | 100 | % | 2023年12月 | |||
质量指标 | 监室温度达标率 | = | 100 | % | 2023年12月 | ||
监室安全隐患整改率 | = | 100 | % | 2023年12月 | |||
监室热水接入率 | = | 100 | % | 2023年12月 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 监所安全稳定 | 安全稳定 | 2023年12月 | |||
可持续影响指标 | 保障水平 | 足额保障 | 2023年12月 | ||||
满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 人民群众满意度 | >= | 95 | % | 2023年12月 | |
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