盘锦市公安局2023年度部门决算公开说明及表格
辽宁省盘锦市公安局
2023年度部门决算公开
目 录
第一部分 辽宁省盘锦市公安局概况
一、主要职责及机构设置情况
二、辽宁省盘锦市公安局决算单位构成
第二部分 2023年度辽宁省盘锦市公安局部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年度辽宁省盘锦市公安局部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省盘锦市公安局概况
一、主要职责
(一) 研究拟订全市公安工作发展规划,部署、指导、监督、检查全市公安工作。
(二)组织指导全市公安侦查工作,协调处理重大刑事犯罪案件、市内危害国家安全的犯罪案件。指导和监督全市各级公安机关对经济犯罪案件的侦查工作,直接侦办上级交办的和跨地区重大经济犯罪案件。
(三)负责全市治安管理工作并承担相应责任,协调处置重大治安事故和群体性事件,指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为,负责边防治安管理工作,依法负责户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等治安行政管理工作,指导、监督全市公安机关治安保卫工作。指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的管理工作。
(四)负责全市出入境管理工作,依法管理国籍申请审核,组织指导实施出境,入境和持普通护照的外国人在市内居留、旅行有关管理工作。
(五)负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任,指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆(不含拖拉机)、驾驶人管理工作。承担市道路交通安全管理委员会日常工作。
(六)掌握全市毒品违法犯罪活动动态,研究拟订预防、打击对策,协调有关部门开展禁毒工作。承担市禁毒委员会日常工作。
(七)其他公安工作。
(八)其他公安工作。
(九)其他公安工作。
(十)指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作。指导、监督全市公安机关对看守所、拘留所、强制隔离戒毒所的管理工作。指导全市留置看护队伍建设和管理工作。
(十一)负责来盘锦的党和国家领导人及重要外宾的安全警卫工作并承担相应责任。
(十二)组织实施全市公安科技工作,规划和指导全市公安机关的指挥系统、信息技术、刑事技术建设。
(十三)实施、指导全市公安机关装备和经费标准建设工作。
(十四)拟订全市公安队伍监督管理工作规章制度,组织、指导全市公安机关督察工作,按规定权限实施干部监督、查处或督办公安队伍重大违纪案件。
(十五)指导全市公安机关思想政治建设和队伍建设,拟订全市公安机关人员培训、公安教育和公安宣传的措施,检查监督落实情况,按规定权限协助地方党委管理下一级公安机关领导干部。
(十六)指导市内林业等部门公安工作。
(十七)承担市海防委员会日常工作和打击走私综合治理相关工作。
(十八)负责盘锦港区打击犯罪、社会治安管理工作。
(十九)完成市委、市政府交办的其他任务。
根据部门职责,内设科室如下:办公室、指挥中心(保密工作办公室)、情报信息科、科技通信科、思想政治工作科、宣传科、人事科、机关党委办公室、教育培训科、行政审批办公室(互联网政务审批办公室)、审计室、警务督察支队、警务保障部、治安管理支队、巡逻防控支队、刑事犯罪案件侦查支队、有组织犯罪侦查支队、刑事技术支队、经济犯罪案件侦查支队、单位内部安全保卫支队、保安管理支队、禁毒支队、法制支队、控申支队、出入境管理局、食品药品犯罪侦查支队、交通安全管理支队、辽河安全保卫支队(环境安全保卫支队)、税务犯罪案件侦查支队、警卫支队、车管所、社区警务支队、维护稳定支队、特警突击支队、涉案财物管理科、档案科、大型活动安全保卫支队(旅游警察支队)等。
下属二级预算单位情况如下:
盘锦市公安局兴隆台分局、盘锦市公安局双台子分局、盘锦市公安局辽滨开发区分局、盘锦市公安局城郊分局、盘锦市公安局监所管理支队、盘锦市警务保障服务中心(盘锦市留置看护服务中心)。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省盘锦市公安局2023年部门决算编制范围的预算单位包括:
1. 盘锦市公安局本级。
2. 盘锦市公安局兴隆台分局。
3. 盘锦市公安局双台子分局。
4. 盘锦市公安局辽滨开发区分局。
5. 盘锦市公安局城郊分局。
6. 盘锦市公安局监所管理支队。
7. 盘锦市警务保障服务中心(盘锦市留置看护服务中心)。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入总计53098.91万元,包括:
1.财政拨款收入48716.73万元,占收入总计的91.75%。其中:一般公共预算财政拨款收入48716.73万元,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
6.其他收入2762.99万元,占收入总计的5.20%。主要是县区局财政拨款等收入。
7.使用非财政拨款结余0.00万元,占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余1619.18万元,占收入总计的3.05%。主要是留置监区建设、鹤乡通办建设、智慧警保建设等。
与上年相比,今年收入总计增加6807.29万元,增长14.71%,主要原因:一是工资福利支出增加;二是项目支出增加。
(二)支出总计51616.83万元,包括:
1.基本支出40551.58万元,占支出总计的78.56%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出34429.35万元;商品和服务支出5477.93万元;对个人和家庭的补助550.43万元;资本性支出93.87万元。
2.项目支出11065.25万元,占支出总计的21.44%。主要包括公安办案业务费、转移支付资金等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
与上年相比,今年支出增加6992.98万元,增长15.67%,主要原因:一是工资福利支出增加;二是项目支出增加。
(三)年末结转和结余1482.08万元。
主要是留置监区建设、鹤乡通办建设、智慧警保建设等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余减少185.69万元,降低11.13%,主要原因:存量资金上缴财政以及政府采购项目完成抵消结转。
二、财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2023年度财政拨款支出48767.23万元,其中:基本支出38288.53万元,项目支出10478.70万元。与上年相比,财政拨款支出增加5167.29万元,增长11.85%,主要原因:一是工资福利支出增加;二是项目支出增加。与年初预算相比,2023年度财政拨款支出完成年初预算的112.83%,其中:基本支出完成年初预算的117.58%,项目支出完成年初预算的98.32%。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出48767.23万元。按支出功能分类科目分,包括:
1.一般公共服务支出26.30万元,具体包括:
(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)26.30万元,主要是信访救助金等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是
年初预算为零,此笔支出来源于预算执行中下达,未纳入部门年初预算。
2.公共安全支出38165.27万元,具体包括:
(1)公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)31009.48万元,主要是人员工资等支出,完成年初预算的118.97%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是边防转隶人员工资和新增民警及辅警工资保险。
(2)公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)4877.91万元,主要是中央转移支付资金等支出,完成年初预算的53.85%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减项目预算。
(3)公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)9.99万元,主要是租线费等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为零,下达资金时财政调整了功能分类。
(4)公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)578.76万元,主要是公安办案业务经费等支出,完成年初预算的190.38%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。
(5)公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项)782.48万元,主要是事业单位人员经费及日常公用经费等支出,完成年初预算的103.20%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加人员经费。
(6)公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)906.65万元,主要是拘押收教场所等支出,完成年初预算的70.44%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减项目预算。
3.社会保障和就业支出3615.93万元,具体包括:
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)147.19万元,主要是离退休人员经费等支出,完成年初预算的95.61%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员公用经费有结余。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)0.26万元,主要是事业单位的离退休经费等支出,完成年初预算的92.86%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位离退休人员取暖费有结余。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2565.61万元,主要是养老保险费用等支出,完成年初预算的101.17%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员缴纳养老保险。
(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)477.98万元,主要是职业年金费用等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔支出来源于财政代编预算,未纳入部门年初预算安排,年初预算为零。
(5)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)310.37万元,主要是牺牲病故人员家属的一次性和定期补助费等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔支出来源于财政代编预算,未纳入部门年初预算安排,年初预算为零。
(6)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)111.39万元,主要是残保金等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔支出未独立编制预算,缴纳时从公用经费调剂。
(7)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)3.13万元,主要是事业编人员失业保险等支出,完成年初预算的99.05%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有事业编制人员调出。
4.卫生健康支出960.51万元,具体包括:
(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)856.36万元,主要是行政单位基本医疗保险缴费经费等支出,完成年初预算的103.56%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位人员增加。
(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)37.24万元,主要是事业单位基本医疗保险缴费经费等支出,完成年初预算的98.91%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业编制人员调出。
(3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)66.91万元,主要是大额医疗保险等支出,完成年初预算的98.91%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业编制人员调出。
5.交通运输支出802.30万元,具体包括:
(1)交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)802.30万元,主要是海防基础设施建设等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔支出未纳入部门年初预算,预算执行中下达。
6.住房保障支出1920.14万元,具体包括:
(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)1920.14万元,主要是行政事业单位按比例为职工缴纳的住房公积金等支出,完成年初预算的100.96%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。
7.灾害防治及应急管理支出112.06万元,具体包括:
(1)灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)112.06万元,主要是防汛物资等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔支出未纳入部门年初预算,预算执行中下达。
8.其他支出3164.73万元,具体包括:
(1)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)3164.73万元,主要是公安业务设备购置等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为零,此笔支出未纳入部门预算,为财政代编预算。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。
(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出1646.19万元,完成预算的79.43%,决算数小于预算数的主要原因是压减“三公经费”。比上年增加322.57万元,增长24.37%,主要是新购置公务用车。
其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费1646.19万元。
1.因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是年初预算安排为零,实际执行为零。2023年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2023年因公出国(境)费与上年持平,均为零万元,主要原因是2022、2023年均无因公出国(境)费支出等。
2.公务接待费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是年初预算安排为零,实际执行为零。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平,均为零万元,主要是2022、2023年均未发生公务接待费支出。
3.公务用车购置及运行费1646.19万元,占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的79.43%,决算数小于预算数的主要原因是压减“三公”经费。比上年增加322.57万元,增长24.37%,主要是新购置公务用车。
其中:公务用车购置费117.60万元,主要用于购置公务用车等,当年购置公务用车9辆。公务用车运行维护费1528.59万元,主要用于日常公务用车运行维护等,截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量374辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出38288.53万元,其中:人员经费32716.99万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等;日常公用经费5571.54万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2023年机关运行经费支出5536.37万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年增加95.06万元,增长1.75%,主要原因是商品和服务支出增加。主要包括:办公费309.53万元、印刷费19.42万元、手续费0.21万元、水费126.8 万元、电费298.95万元、邮电费68.62万元、取暖费325.12万元、物业费17.78万元、差旅费113.33万元、维修(护)费114.11万元、租赁费22.21万元、培训费72.76万元、被装购置费46.09万元、劳务费67.21万元、委托业务费515.15万元、工会经费269.09万元、福利费16.03万元、公务用车运行维护费1528.59万元、其他交通费用1016.26万元、其他商品和服务支出495.25万元、办公设备购置 92.56万元、专用设备购置1.3万元。
(二)政府采购支出情况。
2023年政府采购支出总额3563.78万元,其中:政府采购货物支出2200.46万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出1363.32万元。授予中小企业合同金额1271.20万元,占政府采购支出总额的35.67%,其中:授予小微企业合同金额1271.20万元,占中小企业采购支出总额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的40.81%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的59.19%。
(三)国有资产占用情况。
截至2023年12月31日,
1.房屋情况:部门房屋面积12402.44平方米,价值4473.7万元,其中:办公用房面积12120.22平方米,价值4390.27万元;业务用房面积282.22平方米,价值83.43万元;其他(不含构筑物)面积0平方米,价值0万元。
2.车辆情况:截至2023年12月31日,共有车辆330辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车5辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车181辆,特种专业技术用车143辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是轻型载货汽车;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)25台(套)。
3.设备情况:单价100万元以上的专用设备(不含车辆)23台(套)。
(四)预算绩效情况。
1.部门整体绩效自评情况
根据预算绩效管理要求,盘锦市公安局组织开展部门(单位)整体绩效自评工作,盘锦市公安局(本级)涉及资金14543.18万元,自评分100分;警务保障服务中心涉及资金968.73万元,自评分100分;盘锦市公安局兴隆台分局涉及资金7979.51万元,自评分99.97分;盘锦市公安局双台子分局涉及资金5148.96万元,自评分100分;盘锦市公安局辽东湾分局涉及资金1057.94万元,自评分100分;盘锦市公安局城郊分局涉及资金819.2万元,自评分100分;盘锦市公安局监所管理支队涉及资金1800.55万元,自评分100分。
详见附件《部门(单位)整体绩效自评表》。
2.项目绩效自评情况
2023年度,盘锦市公安局对本部门(单位)49个项目开展项目绩效自评工作,涉及资金4729.17万元,其中财政拨款资金4729.17万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%)达到87.5%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)93.38分。
详见附件《预算项目(政策)绩效自评表》。
3.部门重点评价情况
2023年度,盘锦市公安局未开展部门重点评价工作
4.财政重点评价情况
2023年度,盘锦市财政局未对盘锦市公安局的项目开展财政重点评价工作。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
17.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
18.公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项):反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。
19.公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
20.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
24.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
25.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
26.公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项):反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。
27.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
28.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
29.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
30.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
31.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
32.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
33.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
34.对个人和家庭补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
35.资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
36.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。
37.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
38.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
39.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项):反映用于应对重大自然灾害应急救援和救灾群众救助的支出。
40.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
第四部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 |
||
部门:辽宁省盘锦市公安局 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
48,716.73 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
26.30 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
41,014.86 |
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
八、其他收入 |
8 |
2,762.99 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
3,615.92 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
960.52 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
802.30 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
1,920.14 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
112.06 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
3,164.73 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
本年收入合计 |
27 |
51,479.73 |
本年支出合计 |
58 |
51,616.83 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
年初结转和结余 |
29 |
1,619.18 |
年末结转和结余 |
60 |
1,482.08 |
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
53,098.91 |
总计 |
62 |
53,098.91 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 |
|||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
收入决算表
公开02表 |
||
部门:辽宁省盘锦市公安局 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
51,479.73 |
48,716.73 |
|
|
|
|
2,762.99 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
26.30 |
26.30 |
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
26.30 |
26.30 |
|
|
|
|
|
2010308 |
信访事务 |
26.30 |
26.30 |
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
40,877.76 |
38,114.77 |
|
|
|
|
2,762.99 |
20402 |
公安 |
40,877.76 |
38,114.77 |
|
|
|
|
2,762.99 |
2040201 |
行政运行 |
31,009.48 |
31,009.48 |
|
|
|
|
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
4,877.91 |
4,877.91 |
|
|
|
|
|
2040219 |
信息化建设 |
9.99 |
9.99 |
|
|
|
|
|
2040220 |
执法办案 |
538.26 |
538.26 |
|
|
|
|
|
2040250 |
事业运行 |
782.48 |
782.48 |
|
|
|
|
|
2040299 |
其他公安支出 |
3,659.64 |
896.65 |
|
|
|
|
2,762.99 |
208 |
社会保障和就业支出 |
3,615.93 |
3,615.93 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
3,191.04 |
3,191.04 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
147.19 |
147.19 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.26 |
0.26 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2,565.61 |
2,565.61 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
477.98 |
477.98 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
310.37 |
310.37 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
310.37 |
310.37 |
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
111.39 |
111.39 |
|
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
111.39 |
111.39 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.13 |
3.13 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.13 |
3.13 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
960.51 |
960.51 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
960.51 |
960.51 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
856.36 |
856.36 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
37.24 |
37.24 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
66.91 |
66.91 |
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
802.30 |
802.30 |
|
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
802.30 |
802.30 |
|
|
|
|
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
802.30 |
802.30 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
1,920.14 |
1,920.14 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
1,920.14 |
1,920.14 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
1,920.14 |
1,920.14 |
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
112.06 |
112.06 |
|
|
|
|
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
112.06 |
112.06 |
|
|
|
|
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
112.06 |
112.06 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
3,164.73 |
3,164.73 |
|
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
3,164.73 |
3,164.73 |
|
|
|
|
|
2299999 |
其他支出 |
3,164.73 |
3,164.73 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
支出决算表
公开03表 |
||
部门:辽宁省盘锦市公安局 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
51,616.83 |
40,551.58 |
11,065.25 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
26.30 |
|
26.30 |
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
26.30 |
|
26.30 |
|
|
|
2010308 |
信访事务 |
26.30 |
|
26.30 |
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
41,014.86 |
34,055.01 |
6,959.85 |
|
|
|
20402 |
公安 |
41,014.86 |
34,055.01 |
6,959.85 |
|
|
|
2040201 |
行政运行 |
31,009.48 |
31,009.48 |
|
|
|
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
4,877.91 |
|
4,877.91 |
|
|
|
2040219 |
信息化建设 |
9.99 |
|
9.99 |
|
|
|
2040220 |
执法办案 |
578.76 |
|
578.76 |
|
|
|
2040250 |
事业运行 |
782.48 |
782.48 |
|
|
|
|
2040299 |
其他公安支出 |
3,756.24 |
2,263.05 |
1,493.19 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,615.93 |
3,615.93 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
3,191.04 |
3,191.04 |
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
147.19 |
147.19 |
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.26 |
0.26 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2,565.61 |
2,565.61 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
477.98 |
477.98 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
310.37 |
310.37 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
310.37 |
310.37 |
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
111.39 |
111.39 |
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
111.39 |
111.39 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.13 |
3.13 |
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.13 |
3.13 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
960.51 |
960.51 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
960.51 |
960.51 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
856.36 |
856.36 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
37.24 |
37.24 |
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
66.91 |
66.91 |
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
802.30 |
|
802.30 |
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
802.30 |
|
802.30 |
|
|
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
802.30 |
|
802.30 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
1,920.14 |
1,920.14 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
1,920.14 |
1,920.14 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
1,920.14 |
1,920.14 |
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
112.06 |
|
112.06 |
|
|
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
112.06 |
|
112.06 |
|
|
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
112.06 |
|
112.06 |
|
|
|
229 |
其他支出 |
3,164.73 |
|
3,164.73 |
|
|
|
22999 |
其他支出 |
3,164.73 |
|
3,164.73 |
|
|
|
2299999 |
其他支出 |
3,164.73 |
|
3,164.73 |
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 |
||
部门:辽宁省盘锦市公安局 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
48,716.73 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
26.30 |
26.30 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
38,165.26 |
38,165.26 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
3,615.92 |
3,615.92 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
960.52 |
960.52 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
802.30 |
802.30 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
1,920.14 |
1,920.14 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
112.06 |
112.06 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
3,164.73 |
3,164.73 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
48,716.73 |
本年支出合计 |
59 |
48,767.23 |
48,767.23 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
1,460.39 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
1,409.89 |
1,409.89 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
1,460.39 |
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
50,177.12 |
总计 |
64 |
50,177.12 |
50,177.12 |
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
|
|||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 |
||
部门:辽宁省盘锦市公安局 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
本年支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
48,767.23 |
38,288.53 |
10,478.70 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
26.30 |
0.00 |
26.30 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
26.30 |
0.00 |
26.30 |
2010308 |
信访事务 |
26.30 |
0.00 |
26.30 |
204 |
公共安全支出 |
38,165.27 |
31,791.96 |
6,373.31 |
20402 |
公安 |
38,165.27 |
31,791.96 |
6,373.31 |
2040201 |
行政运行 |
31,009.48 |
31,009.48 |
0.00 |
2040202 |
一般行政管理事务 |
4,877.91 |
0.00 |
4,877.91 |
2040219 |
信息化建设 |
9.99 |
0.00 |
9.99 |
2040220 |
执法办案 |
578.76 |
0.00 |
578.76 |
2040250 |
事业运行 |
782.48 |
782.48 |
0.00 |
2040299 |
其他公安支出 |
906.65 |
0.00 |
906.65 |
208 |
社会保障和就业支出 |
3,615.93 |
3,615.93 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
3,191.04 |
3,191.04 |
0.00 |
2080501 |
行政单位离退休 |
147.19 |
147.19 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
0.26 |
0.26 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2,565.61 |
2,565.61 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
477.98 |
477.98 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
310.37 |
310.37 |
0.00 |
2080801 |
死亡抚恤 |
310.37 |
310.37 |
0.00 |
20811 |
残疾人事业 |
111.39 |
111.39 |
0.00 |
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
111.39 |
111.39 |
0.00 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.13 |
3.13 |
0.00 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.13 |
3.13 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
960.51 |
960.51 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
960.51 |
960.51 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
856.36 |
856.36 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
37.24 |
37.24 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
66.91 |
66.91 |
0.00 |
214 |
交通运输支出 |
802.30 |
0.00 |
802.30 |
21401 |
公路水路运输 |
802.30 |
0.00 |
802.30 |
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
802.30 |
0.00 |
802.30 |
221 |
住房保障支出 |
1,920.14 |
1,920.14 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
1,920.14 |
1,920.14 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
1,920.14 |
1,920.14 |
0.00 |
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
112.06 |
0.00 |
112.06 |
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
112.06 |
0.00 |
112.06 |
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
112.06 |
0.00 |
112.06 |
229 |
其他支出 |
3,164.73 |
0.00 |
3,164.73 |
22999 |
其他支出 |
3,164.73 |
0.00 |
3,164.73 |
2299999 |
其他支出 |
3,164.73 |
0.00 |
3,164.73 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 |
||
部门:辽宁省盘锦市公安局 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
32,166.56 |
302 |
商品和服务支出 |
5,477.67 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
30101 |
基本工资 |
7,934.35 |
30201 |
办公费 |
317.84 |
30701 |
国内债务付息 |
|
30102 |
津贴补贴 |
10,766.16 |
30202 |
印刷费 |
19.42 |
30702 |
国外债务付息 |
|
30103 |
奖金 |
1,671.23 |
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
93.87 |
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
0.21 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30107 |
绩效工资 |
352.06 |
30205 |
水费 |
126.80 |
31002 |
办公设备购置 |
92.56 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
2,565.61 |
30206 |
电费 |
298.95 |
31003 |
专用设备购置 |
1.30 |
30109 |
职业年金缴费 |
477.98 |
30207 |
邮电费 |
68.62 |
31005 |
基础设施建设 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
889.28 |
30208 |
取暖费 |
325.12 |
31006 |
大型修缮 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
17.78 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
181.43 |
30211 |
差旅费 |
114.14 |
31008 |
物资储备 |
|
30113 |
住房公积金 |
1,920.14 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
4.33 |
30213 |
维修(护)费 |
114.11 |
31010 |
安置补助 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
5,404.00 |
30214 |
租赁费 |
22.21 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
550.43 |
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30301 |
离休费 |
5.80 |
30216 |
培训费 |
72.76 |
31013 |
公务用车购置 |
|
30302 |
退休费 |
133.09 |
30217 |
公务接待费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30304 |
抚恤金 |
343.59 |
30224 |
被装购置费 |
46.09 |
31022 |
无形资产购置 |
|
30305 |
生活补助 |
67.96 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
67.52 |
312 |
对企业补助 |
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
523.44 |
31201 |
资本金注入 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
279.21 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
16.03 |
31204 |
费用补贴 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1,528.59 |
31205 |
利息补贴 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
1,016.26 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
502.58 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
人员经费合计 |
32,716.99 |
公用经费合计 |
5,571.54 |
|||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 |
||
部门:辽宁省盘锦市公安局 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项 目 |
预算数 |
决算数 |
合 计 |
2,072.50 |
1,646.19 |
1、因公出国(境)费 |
|
|
2、公务接待费 |
|
|
3、公务用车购置及运行费 |
2,072.50 |
1,646.19 |
其中:(1)公务用车运行维护费 |
2,072.50 |
1,528.59 |
(2)公务用车购置费 |
|
117.60 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 |
||
其中:预算数为年初预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 |
||
部门:辽宁省盘锦市公安局 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 |
||
部门:辽宁省盘锦市公安局 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
本年支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
第五部分 附件
预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度) |
|||||||||||||||||
项目(政策)名称 |
靶场改造 |
||||||||||||||||
主管部门 |
盘锦市公安局- |
||||||||||||||||
实施单位 |
盘锦市公安局- |
||||||||||||||||
项目预算金额(万元) |
0 |
全年执行数(万元) |
0 |
执行率 |
0.0% |
||||||||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
完成靶场改造 |
完成靶场改造 |
||||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
产出指标 |
数量指标 |
工程完成数 |
>= |
1 |
个 |
1 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
设施维护数量 |
>= |
1 |
个 |
1 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
质量指标 |
全年维保设备故障处理率 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
全年维保设备故障率 |
<= |
10 |
% |
10 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
维护社会和谐稳定 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
民警办公软硬件环境不断提升 |
|
提升 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
||
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
0 |
减分项 |
31 |
绩效自评总得分 |
59 |
预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度) |
|||||||||||||||||
项目(政策)名称 |
保安员资格考试管理费 |
||||||||||||||||
主管部门 |
盘锦市公安局- |
||||||||||||||||
实施单位 |
盘锦市公安局- |
||||||||||||||||
项目预算金额(万元) |
5 |
全年执行数(万元) |
5 |
执行率 |
100% |
||||||||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
保障考试顺利进行 |
保障考试顺利进行 |
||||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
产出指标 |
数量指标 |
治安案件查处率 |
>= |
80 |
% |
80 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
重点人口管控率 |
>= |
80 |
% |
80 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
质量指标 |
勤务执行率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
执勤设备完好率 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
提高经费使用率 |
>= |
80 |
% |
80 |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
民警办公软硬件环境不断提升 |
|
提升 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
||
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度) |
|||||||||||||||||
项目(政策)名称 |
其他公安经费 |
||||||||||||||||
主管部门 |
盘锦市公安局- |
||||||||||||||||
实施单位 |
盘锦市公安局- |
||||||||||||||||
项目预算金额(万元) |
15 |
全年执行数(万元) |
15 |
执行率 |
100% |
||||||||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
其他公安经费 |
其他公安经费 |
||||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
产出指标 |
数量指标 |
打击犯罪团伙数 |
>= |
2 |
个 |
2 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
网络攻击查处率 |
>= |
80 |
% |
80 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
质量指标 |
业务系统运行稳定率 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
信息系统运行稳定率 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
维护社会和谐稳定 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
民警办公软硬件环境不断提升 |
|
提升 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
||
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度) |
|||||||||||||||||
项目(政策)名称 |
各警种各部门宣传活动费用 |
||||||||||||||||
主管部门 |
盘锦市公安局- |
||||||||||||||||
实施单位 |
盘锦市公安局- |
||||||||||||||||
项目预算金额(万元) |
20 |
全年执行数(万元) |
20 |
执行率 |
100% |
||||||||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
报纸、电视、网络等媒体发布公安宣传内容及普法. |
报纸、电视、网络等媒体发布公安宣传内容及普法. |
||||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
产出指标 |
数量指标 |
打击犯罪团伙数 |
>= |
2 |
个 |
2 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
网络诈骗案件破获率 |
>= |
80 |
% |
80 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
质量指标 |
刑事案件破案率 |
>= |
80 |
% |
80 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
治安案件破案率 |
>= |
80 |
% |
80 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
维护社会和谐稳定 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
民警办公软硬件环境不断提升 |
|
提升 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
||
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度) |
|||||||||||||||||
项目(政策)名称 |
公安局物业费 |
||||||||||||||||
主管部门 |
盘锦市公安局- |
||||||||||||||||
实施单位 |
盘锦市公安局- |
||||||||||||||||
项目预算金额(万元) |
424.74 |
全年执行数(万元) |
424.74 |
执行率 |
100.0% |
||||||||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
保障公安工作顺利进行 |
保障公安工作顺利进行 |
||||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
产出指标 |
数量指标 |
物业管理服务范围 |
= |
1 |
个 |
1 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
维修、租赁计划完成项目数 |
= |
1 |
个 |
1 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
质量指标 |
业务系统运行稳定率 |
>= |
80 |
% |
80 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
检材合格率 |
>= |
80 |
% |
80 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
提高经费使用率 |
>= |
80 |
% |
80 |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
民警办公软硬件环境不断提升 |
|
提升 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
||
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度) |
|||||||||||||||||
项目(政策)名称 |
购买犬只收容服务专项经费 |
||||||||||||||||
主管部门 |
盘锦市公安局- |
||||||||||||||||
实施单位 |
盘锦市公安局- |
||||||||||||||||
项目预算金额(万元) |
0 |
全年执行数(万元) |
0 |
执行率 |
0.0% |
||||||||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
保障犬类工作顺利进行 |
保障犬类工作顺利进行 |
||||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
产出指标 |
数量指标 |
培训警犬技术员人数 |
= |
2 |
人 |
2 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
培训警犬技术员次数 |
= |
5 |
次 |
5 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
质量指标 |
培训警犬技术员合格率 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
训练搜救犬完成合格率 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
对社会影响力提高程度 |
>= |
80 |
% |
80 |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
提高经费使用率 |
>= |
80 |
% |
80 |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
0 |
减分项 |
31 |
绩效自评总得分 |
59 |
预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度) |
|||||||||||||||||
项目(政策)名称 |
护照工本管理经费 |
||||||||||||||||
主管部门 |
盘锦市公安局- |
||||||||||||||||
实施单位 |
盘锦市公安局- |
||||||||||||||||
项目预算金额(万元) |
20 |
全年执行数(万元) |
20 |
执行率 |
100% |
||||||||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
为出入境工作提供保障 |
保障出入境工作顺利进行 |
||||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
产出指标 |
数量指标 |
出入境通行证(本式)制作量 |
= |
100 |
个 |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
电子普通护照制作量 |
= |
2 |
项 |
2 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
质量指标 |
产品合格率 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
制证作废率 |
<= |
10 |
% |
10 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
维护社会和谐稳定 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
民警办公软硬件环境不断提升 |
|
提升 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
||
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度) |
|||||||||||||||||
项目(政策)名称 |
警犬基地警务装备及日常生活开销等经费 |
||||||||||||||||
主管部门 |
盘锦市公安局- |
||||||||||||||||
实施单位 |
盘锦市公安局- |
||||||||||||||||
项目预算金额(万元) |
45 |
全年执行数(万元) |
45 |
执行率 |
100% |
||||||||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
保障警犬基地警犬引导员警务装备、警犬装备日常维护保养及基地警犬日常开销等费用。 |
保障警犬基地日常工作顺利进行。 |
||||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
产出指标 |
数量指标 |
打击犯罪团伙数 |
>= |
2 |
个 |
2 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
网络诈骗案件破获率 |
>= |
80 |
% |
80 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
质量指标 |
执勤设备完好率 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
驯养各类工作犬合格率 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
治安案件发案下降率 |
>= |
20 |
% |
20 |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
民警办公软硬件环境不断提升 |
|
提升 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
||
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度) |
|||||||||||||||||
项目(政策)名称 |
警务人员人身意外保险经费 |
||||||||||||||||
主管部门 |
盘锦市公安局- |
||||||||||||||||
实施单位 |
盘锦市公安局- |
||||||||||||||||
项目预算金额(万元) |
335.55 |
全年执行数(万元) |
335.55 |
执行率 |
100% |
||||||||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
保障公安人员人身安全 |
保障公安人员人身安全 |
||||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
产出指标 |
数量指标 |
交通违法事件查处率 |
>= |
80 |
% |
80 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
网络攻击查处率 |
>= |
80 |
% |
80 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
质量指标 |
业务系统运行稳定率 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
信息系统运行稳定率 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
提高经费使用率 |
>= |
80 |
% |
80 |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
民警办公软硬件环境不断提升 |
|
提升 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
||
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度) |
|||||||||||||||||
项目(政策)名称 |
警用装备购置 |
||||||||||||||||
主管部门 |
盘锦市公安局- |
||||||||||||||||
实施单位 |
盘锦市公安局- |
||||||||||||||||
项目预算金额(万元) |
0 |
全年执行数(万元) |
0 |
执行率 |
0.0% |
||||||||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
保障沿海安全 |
保障沿海安全 |
||||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
产出指标 |
数量指标 |
出警率 |
>= |
99 |
% |
99 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
现场使用次数 |
= |
50 |
次 |
50 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
质量指标 |
勤务执行率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
执勤设备完好率 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
提高经费使用率 |
>= |
80 |
% |
80 |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
民警办公软硬件环境不断提升 |
|
提升 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
||
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
0 |
减分项 |
31 |
绩效自评总得分 |
59 |
预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度) |
|||||||||||||||||
项目(政策)名称 |
理化检验试剂耗材费、DNA实验室耗材费 |
||||||||||||||||
主管部门 |
盘锦市公安局- |
||||||||||||||||
实施单位 |
盘锦市公安局- |
||||||||||||||||
项目预算金额(万元) |
0 |
全年执行数(万元) |
0 |
执行率 |
0.0% |
||||||||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
为公安办案提供保障 |
保障公安办案顺利进行 |
||||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
产出指标 |
数量指标 |
打击犯罪团伙数 |
>= |
2 |
个 |
2 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
经济犯罪嫌疑人抓获率 |
>= |
80 |
% |
80 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
质量指标 |
受理检验鉴定准确率 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
检材合格率 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
提高经费使用率 |
>= |
80 |
% |
80 |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
民警办公软硬件环境不断提升 |
|
提升 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
||
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
0 |
减分项 |
31 |
绩效自评总得分 |
59 |
预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度) |
|||||||||||||||||
项目(政策)名称 |
民警及辅警人员制装费、换装费 |
||||||||||||||||
主管部门 |
盘锦市公安局- |
||||||||||||||||
实施单位 |
盘锦市公安局- |
||||||||||||||||
项目预算金额(万元) |
0 |
全年执行数(万元) |
0 |
执行率 |
0.0% |
||||||||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
保障辅警备装 |
保障辅警备装 |
||||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
产出指标 |
数量指标 |
打击犯罪团伙数 |
>= |
2 |
个 |
2 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
网络攻击查处率 |
>= |
80 |
% |
80 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
质量指标 |
治安案件破案率 |
>= |
80 |
% |
80 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
重大安保任务无差错率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
维护社会和谐稳定 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
民警办公软硬件环境不断提升 |
|
提升 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
||
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
0 |
减分项 |
31 |
绩效自评总得分 |
59 |
预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度) |
|||||||||||||||||
项目(政策)名称 |
派驻纪检组驻公安局工作经费 |
||||||||||||||||
主管部门 |
盘锦市公安局- |
||||||||||||||||
实施单位 |
盘锦市公安局- |
||||||||||||||||
项目预算金额(万元) |
14.46 |
全年执行数(万元) |
14.46 |
执行率 |
100% |
||||||||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
保障纪检组工作顺利进行 |
保障纪检组工作顺利进行 |
||||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
产出指标 |
数量指标 |
检材份数 |
= |
2 |
份 |
2 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
现场使用次数 |
= |
2 |
次 |
2 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
质量指标 |
归口处置合规率 |
= |
90 |
% |
90 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
案件侦办依规率 |
= |
90 |
% |
90 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
提高经费使用率 |
>= |
80 |
% |
80 |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
民警办公软硬件环境不断提升 |
|
提升 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
||
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度) |
|||||||||||||||||
项目(政策)名称 |
全市公安工作会及表彰奖励经费 |
||||||||||||||||
主管部门 |
盘锦市公安局- |
||||||||||||||||
实施单位 |
盘锦市公安局- |
||||||||||||||||
项目预算金额(万元) |
22.5 |
全年执行数(万元) |
22.5 |
执行率 |
100% |
||||||||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
保障全市公安系统表彰奖励 |
保障全市公安系统表彰奖励 |
||||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
产出指标 |
数量指标 |
破案奖励次数 |
= |
1 |
次 |
1 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表彰奖励次数 |
= |
1 |
次 |
1 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
质量指标 |
勤务执行率 |
= |
95 |
% |
95 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
重大安保任务无差错率 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
维护社会和谐稳定 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
民警办公软硬件环境不断提升 |
|
提升 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
||
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度) |
|||||||||||||||||
项目(政策)名称 |
犬类管理经费 |
||||||||||||||||
主管部门 |
盘锦市公安局- |
||||||||||||||||
实施单位 |
盘锦市公安局- |
||||||||||||||||
项目预算金额(万元) |
6 |
全年执行数(万元) |
6 |
执行率 |
100% |
||||||||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
为犬类管理提供保障 |
为犬类管理提供保障 |
||||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
产出指标 |
数量指标 |
培训警犬技术员人数 |
= |
2 |
人 |
2 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
培训警犬技术员次数 |
= |
5 |
次 |
5 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
质量指标 |
培训警犬技术员合格率 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
驯养各类工作犬合格率 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
提高经费使用率 |
>= |
80 |
% |
80 |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
民警办公软硬件环境不断提升 |
|
提升 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
||
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度) |
|||||||||||||||||
项目(政策)名称 |
身份证管理经费 |
||||||||||||||||
主管部门 |
盘锦市公安局- |
||||||||||||||||
实施单位 |
盘锦市公安局- |
||||||||||||||||
项目预算金额(万元) |
27.56 |
全年执行数(万元) |
27.56 |
执行率 |
100% |
||||||||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
保障社区警务工作顺利进行 |
保障社区警务工作顺利进行 |
||||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
产出指标 |
数量指标 |
交通违法事件查处率 |
>= |
80 |
% |
80 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
经济犯罪嫌疑人抓获率 |
>= |
70 |
% |
70 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
质量指标 |
业务系统运行稳定率 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
制证作废率 |
<= |
10 |
% |
10 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
维护社会和谐稳定 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
民警办公软硬件环境不断提升 |
|
提升 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
||
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度) |
|||||||||||||||||
项目(政策)名称 |
网络运行维护费 |
||||||||||||||||
主管部门 |
盘锦市公安局- |
||||||||||||||||
实施单位 |
盘锦市公安局- |
||||||||||||||||
项目预算金额(万元) |
41.1 |
全年执行数(万元) |
41.1 |
执行率 |
100% |
||||||||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
完善网络运行 |
保障网络正常运行 |
||||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
产出指标 |
数量指标 |
网络攻击查处率 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
网络诈骗案件破获率 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
质量指标 |
全年网络中断率 |
<= |
10 |
% |
10 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
链路传输比特差错率 |
<= |
10 |
% |
10 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
维护社会和谐稳定 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
民警办公软硬件环境不断提升 |
|
提升 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
||
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度) |
|||||||||||||||||
项目(政策)名称 |
线路租赁经费 |
||||||||||||||||
主管部门 |
盘锦市公安局- |
||||||||||||||||
实施单位 |
盘锦市公安局- |
||||||||||||||||
项目预算金额(万元) |
0 |
全年执行数(万元) |
0 |
执行率 |
0.0% |
||||||||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
保障网络畅通安全。 |
保障网络畅通安全。 |
||||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
产出指标 |
数量指标 |
网络攻击查处率 |
>= |
80 |
% |
80 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
网络诈骗案件破获率 |
>= |
70 |
% |
70 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
质量指标 |
治安案件破案率 |
>= |
70 |
% |
70 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
重大安保任务无差错率 |
>= |
99 |
% |
99 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
提高经费使用率 |
>= |
80 |
% |
80 |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
民警办公软硬件环境不断提升 |
|
提升 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
||
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
0 |
减分项 |
31 |
绩效自评总得分 |
59 |
预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度) |
|||||||||||||||||
项目(政策)名称 |
信息机房设备维护经费 |
||||||||||||||||
主管部门 |
盘锦市公安局- |
||||||||||||||||
实施单位 |
盘锦市公安局- |
||||||||||||||||
项目预算金额(万元) |
36.78 |
全年执行数(万元) |
36.78 |
执行率 |
99.99% |
||||||||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
保障公安工作顺利进行 |
保障公安工作顺利进行 |
||||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
产出指标 |
数量指标 |
网络攻击查处率 |
>= |
80 |
% |
80 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
网络诈骗案件破获率 |
>= |
80 |
% |
80 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
质量指标 |
勤务执行率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
执勤设备完好率 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
提高经费使用率 |
>= |
80 |
% |
80 |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
民警办公软硬件环境不断提升 |
|
提升 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
||
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度) |
|||||||||||||||||
项目(政策)名称 |
沿海保卫局人员经费 |
||||||||||||||||
主管部门 |
盘锦市公安局- |
||||||||||||||||
实施单位 |
盘锦市公安局- |
||||||||||||||||
项目预算金额(万元) |
1241.2 |
全年执行数(万元) |
1241.19 |
执行率 |
100.0% |
||||||||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
沿海保卫局人员工资 |
保障沿海保卫局人员工资 |
||||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
产出指标 |
数量指标 |
出警率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
足额保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
质量指标 |
培训出勤率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
正常运转率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
维护社会和谐稳定 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
民警办公软硬件环境不断提升 |
|
提升 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
||
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度) |
|||||||||||||||||
项目(政策)名称 |
沿海保卫局运转经费 |
||||||||||||||||
主管部门 |
盘锦市公安局- |
||||||||||||||||
实施单位 |
盘锦市公安局- |
||||||||||||||||
项目预算金额(万元) |
126.14 |
全年执行数(万元) |
126.13 |
执行率 |
100.0% |
||||||||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
沿海保卫局运转经费 |
保障沿海保卫局工作顺利进行 |
||||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
产出指标 |
数量指标 |
出警率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
重点人口管控率 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
质量指标 |
业务系统运行稳定率 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
信息系统运行稳定率 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
维护社会和谐稳定 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
民警办公软硬件环境不断提升 |
|
提升 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
||
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度) |
|||||||||||||||||
项目(政策)名称 |
业务用房维修维护 |
||||||||||||||||
主管部门 |
盘锦市公安局- |
||||||||||||||||
实施单位 |
盘锦市公安局- |
||||||||||||||||
项目预算金额(万元) |
50 |
全年执行数(万元) |
50 |
执行率 |
100% |
||||||||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
完善业务用房 |
完善业务用房 |
||||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
产出指标 |
数量指标 |
出警率 |
>= |
99 |
% |
99 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
治安案件查处率 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
质量指标 |
全年维保设备故障处理率 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
全年维保设备故障率 |
<= |
10 |
% |
10 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
维护社会和谐稳定 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
民警办公软硬件环境不断提升 |
|
提升 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
||
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度) |
|||||||||||||||||
项目(政策)名称 |
应急物资采购经费 |
||||||||||||||||
主管部门 |
盘锦市公安局- |
||||||||||||||||
实施单位 |
盘锦市公安局- |
||||||||||||||||
项目预算金额(万元) |
20 |
全年执行数(万元) |
20 |
执行率 |
100% |
||||||||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
保障应急物资采购 |
保障应急物资采购 |
||||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
产出指标 |
数量指标 |
网络攻击查处率 |
>= |
80 |
% |
80 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
网络诈骗案件破获率 |
>= |
80 |
% |
80 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
质量指标 |
检材合格率 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
验收检定合格率 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
提高经费使用率 |
>= |
80 |
% |
80 |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
民警办公软硬件环境不断提升 |
|
提升 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
||
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度) |
|||||||||||||||||
项目(政策)名称 |
执法办案经费 |
||||||||||||||||
主管部门 |
盘锦市公安局- |
||||||||||||||||
实施单位 |
盘锦市公安局- |
||||||||||||||||
项目预算金额(万元) |
219.15 |
全年执行数(万元) |
219.15 |
执行率 |
100.0% |
||||||||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
对全市公共安全违法行为开展打击工作 |
保障全市公共安全违法行为打击工作顺利开展 |
||||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
产出指标 |
数量指标 |
出警率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
治安案件查处率 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
质量指标 |
刑事案件破案率 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
经济案件破案率 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
治安案件发案下降率 |
>= |
50 |
% |
50 |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
民警办公软硬件环境不断提升 |
|
提升 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
||
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度) |
|||||||||||||||||
项目(政策)名称 |
智慧城市应急指挥建设项目经费 |
||||||||||||||||
主管部门 |
盘锦市公安局- |
||||||||||||||||
实施单位 |
盘锦市公安局- |
||||||||||||||||
项目预算金额(万元) |
500 |
全年执行数(万元) |
500 |
执行率 |
100% |
||||||||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
完善智慧城市建设 |
完善智慧城市建设 |
||||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
产出指标 |
数量指标 |
网络攻击查处率 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
网络诈骗案件破获率 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
质量指标 |
全年维保设备故障处理率 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
全年维保设备故障率 |
<= |
10 |
% |
10 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
维护社会和谐稳定 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
民警办公软硬件环境不断提升 |
|
提升 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
||
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度) |
|||||||||||||||||
项目(政策)名称 |
重点区域保安服务经费(公安局) |
||||||||||||||||
主管部门 |
盘锦市公安局- |
||||||||||||||||
实施单位 |
盘锦市公安局- |
||||||||||||||||
项目预算金额(万元) |
92.5 |
全年执行数(万元) |
92.5 |
执行率 |
99.99% |
||||||||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
保障重点区域安全 |
保障重点区域安全 |
||||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
产出指标 |
数量指标 |
出警率 |
>= |
99 |
% |
99 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
治安监控视频覆盖率 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
质量指标 |
全年维保设备故障处理率 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
全年维保设备故障率 |
<= |
10 |
% |
10 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
维护社会和谐稳定 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
民警办公软硬件环境不断提升 |
|
提升 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
||
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度) |
|||||||||||||||||
项目(政策)名称 |
重点人员血样检验经费 |
||||||||||||||||
主管部门 |
盘锦市公安局- |
||||||||||||||||
实施单位 |
盘锦市公安局- |
||||||||||||||||
项目预算金额(万元) |
35 |
全年执行数(万元) |
35 |
执行率 |
100% |
||||||||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
对重点人员血卡检验 |
对重点人员血样检验 |
||||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
产出指标 |
数量指标 |
打击犯罪团伙数 |
>= |
1 |
个 |
1 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
经济犯罪嫌疑人抓获率 |
>= |
50 |
% |
50 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
质量指标 |
归口处置合规率 |
= |
99 |
% |
99 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
案件侦办依规率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
维护社会和谐稳定 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
民警办公软硬件环境不断提升 |
|
提升 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
||
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度) |
|||||||||||||||||
项目(政策)名称 |
其他公安经费 |
||||||||||||||||
主管部门 |
盘锦市公安局- |
||||||||||||||||
实施单位 |
盘锦市公安局- |
||||||||||||||||
项目预算金额(万元) |
50 |
全年执行数(万元) |
50 |
执行率 |
100% |
||||||||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
其他公安经费 |
其他公安经费 |
||||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
产出指标 |
数量指标 |
破获假冒伪劣犯罪案件数 |
>= |
5 |
起 |
5 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
网络攻击查处率 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
质量指标 |
勤务执行率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
执勤设备完好率 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
群体性事件成功处置率 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
13.4 |
13.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
管控设施利用率 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众的满意度 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度) |
|||||||||||||||||
项目(政策)名称 |
朱昌松康复治疗费 |
||||||||||||||||
主管部门 |
盘锦市公安局- |
||||||||||||||||
实施单位 |
盘锦市公安局- |
||||||||||||||||
项目预算金额(万元) |
50 |
全年执行数(万元) |
50 |
执行率 |
100% |
||||||||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
保障康复治疗 |
保障康复治疗 |
||||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
产出指标 |
数量指标 |
针灸治疗 |
>= |
150 |
次数 |
150 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
高压氧治疗 |
>= |
50 |
次数 |
50 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
质量指标 |
通过康复治疗恢复基本行动能力 |
|
基本恢复 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
通过康复治疗恢复基本表达能力 |
|
基本恢复 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
维护社会和谐稳定 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
群体性事件成功处置率 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度) |
|||||||||||||||||
项目(政策)名称 |
2023年人民警察训练基地改造经费 |
||||||||||||||||
主管部门 |
盘锦市公安局- |
||||||||||||||||
实施单位 |
盘锦市公安局- |
||||||||||||||||
项目预算金额(万元) |
80.9 |
全年执行数(万元) |
80.9 |
执行率 |
100% |
||||||||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
改造人民警察训练基地 |
改造人民警察训练基地 |
||||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
产出指标 |
数量指标 |
治安案件查处率 |
>= |
80 |
% |
80 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
治安监控视频覆盖率 |
>= |
80 |
% |
80 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
质量指标 |
勤务执行率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
执勤设备完好率 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
提高经费使用率 |
>= |
80 |
% |
80 |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
民警办公软硬件环境不断提升 |
|
提升 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
||
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
预算项目(政策)绩效自评表 |
|||||||||||||||||
项目(政策)名称 |
交通事故社会救助基金管理工作经费 |
||||||||||||||||
主管部门 |
盘锦市公安局- |
||||||||||||||||
实施单位 |
盘锦市警务保障服务中心(盘锦市留置看护服务中心)- |
||||||||||||||||
项目预算金额(万元) |
3.45 |
全年执行数(万元) |
3.45 |
执行率 |
100% |
||||||||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
完成交通事故救助案件处理及交通事故救助案件资料审核工作 |
完成交通事故救助案件处理及交通事故救助案件资料审核工作 |
||||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
运算 |
内容 |
度量 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
产出指标 |
数量指标 |
发布交通安全提示、警示信息项数 |
= |
2 |
次 |
2 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
开展交通安全主题宣传活动的场数 |
= |
2 |
次 |
2 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
质量指标 |
交通违法事件查处率 |
>= |
80 |
% |
80 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
办案效果优良率 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
提高经费使用率 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
民警办公软硬件环境不断提升 |
|
提升 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
||
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
预算项目(政策)绩效自评表 |
|||||||||||||||||
项目(政策)名称 |
兴隆台分局物业费 |
||||||||||||||||
主管部门 |
盘锦市公安局- |
||||||||||||||||
实施单位 |
盘锦市公安局兴隆台分局- |
||||||||||||||||
项目预算金额(万元) |
241.03 |
全年执行数(万元) |
241.03 |
执行率 |
100% |
||||||||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
2023年分局伙食费、劳务派遣服务费 |
完成 |
||||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
运算 |
内容 |
度量 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
产出指标 |
数量指标 |
打击犯罪团伙数 |
>= |
3 |
个 |
3 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
抓获犯罪嫌疑人数 |
>= |
50 |
人 |
487 |
100% |
12.5 |
7.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
质量指标 |
产品合格率 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
重大安保任务无差错率 |
>= |
90 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
治安管理投诉下降率 |
>= |
5 |
% |
5 |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
确保机关事业单位平稳运行 |
|
平稳运行 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
13.4 |
13.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
可持续影响指标 |
保障水平 |
|
良好 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
指标自评得分小计 |
85 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
95 |
预算项目(政策)绩效自评表 |
|||||||||||||||||
项目(政策)名称 |
执法办案经费(兴隆分局) |
||||||||||||||||
主管部门 |
盘锦市公安局- |
||||||||||||||||
实施单位 |
盘锦市公安局兴隆台分局- |
||||||||||||||||
项目预算金额(万元) |
80 |
全年执行数(万元) |
80 |
执行率 |
100% |
||||||||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
分局2023年执法办案经费 |
完成 |
||||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
运算 |
内容 |
度量 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
产出指标 |
数量指标 |
110电话一次接通率 |
>= |
99 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
网络诈骗案件破获率 |
>= |
10 |
% |
12 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
质量指标 |
全年网络中断率 |
<= |
0.1 |
% |
0.1 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
正常运转率 |
= |
90 |
% |
90 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
涉稳舆情处置率 |
>= |
95 |
% |
100 |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
保障水平 |
|
良好 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
||
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
预算项目(政策)绩效自评表 |
|||||||||||||||||
项目(政策)名称 |
办公用房物业费 |
||||||||||||||||
主管部门 |
盘锦市公安局- |
||||||||||||||||
实施单位 |
盘锦市公安局双台子分局- |
||||||||||||||||
项目预算金额(万元) |
68 |
全年执行数(万元) |
68 |
执行率 |
100% |
||||||||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
物业费 |
保障办公环境,维护公共设施,提高物业管理水平。 |
||||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
运算 |
内容 |
度量 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
产出指标 |
数量指标 |
保障系统正常运行天数 |
= |
365 |
天 |
365 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
外聘人员数量 |
>= |
5 |
人 |
5 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
质量指标 |
工作效率提升率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
正常运转率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
受益群众人数 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
人员到位率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
||
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
预算项目(政策)绩效自评表 |
|||||||||||||||||
项目(政策)名称 |
执法办案经费(双台子分局) |
||||||||||||||||
主管部门 |
盘锦市公安局- |
||||||||||||||||
实施单位 |
盘锦市公安局双台子分局- |
||||||||||||||||
项目预算金额(万元) |
119.78 |
全年执行数(万元) |
119.78 |
执行率 |
100% |
||||||||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
办案所需的交通费,差旅费及其他办案费。 |
已全部完成,维护治安稳定,达到标准。 |
||||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
运算 |
内容 |
度量 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
产出指标 |
数量指标 |
执法办案案件数量 |
>= |
50 |
件 |
50 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
治安案件查处率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
质量指标 |
刑事案件破案率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
案件结案率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
效益指标 |
经济效益指标 |
经济损失挽回率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
刑事案件发案下降率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
||
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
预算项目(政策)绩效自评表 |
||||||||||||||||||
项目(政策)名称 |
执法办案经费 |
|||||||||||||||||
主管部门 |
盘锦市公安局- |
|||||||||||||||||
实施单位 |
盘锦市公安局辽滨开发区分局- |
|||||||||||||||||
项目预算金额(万元) |
87.99 |
全年执行数(万元) |
87.99 |
执行率 |
100% |
|||||||||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
||||||||||||||||
在维护稳定及侦查办案过程中需支出的差旅费、办案消耗、国保经费、协助办案费、并案会审费、遣送费等 |
圆满完成 |
|||||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
||||||||
运算 |
内容 |
度量 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
侦查办案数 |
= |
20 |
件 |
20 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
||
治安案件查处率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
质量指标 |
业务系统运行稳定率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
刑事案件破案率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
时效指标 |
案件办结及时率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
效益指标 |
经济效益指标 |
经济损失挽回率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
||
社会效益指标 |
刑事案件发案下降率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
办案单位满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
||
社会公众满意度指标 |
服务群众满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
预算项目(政策)绩效自评表 |
||||||||||||||||||
项目(政策)名称 |
办公用房物业费 |
|||||||||||||||||
主管部门 |
盘锦市公安局- |
|||||||||||||||||
实施单位 |
盘锦市公安局城郊分局- |
|||||||||||||||||
项目预算金额(万元) |
24.78 |
全年执行数(万元) |
24.78 |
执行率 |
100% |
|||||||||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
||||||||||||||||
确保单位正常运转 |
全年完成 |
|||||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
||||||||
运算 |
内容 |
度量 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
物业管理服务费用 |
= |
25 |
万元 |
25 |
100% |
6.2 |
6.2 |
|
|
|
|
|
|
|
||
足额保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
6.2 |
6.2 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
质量指标 |
正常运转率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
6.2 |
6.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
物业服务满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
时效指标 |
保障及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
6.2 |
6.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
物业管理费缴纳的及时性 |
<= |
10 |
分 |
10 |
100% |
6.2 |
6.2 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
成本指标 |
按标准保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
6.2 |
6.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
经费支出规范性 |
|
规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
6.2 |
6.2 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
促进经济发展 |
|
促进 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
经费使用效益 |
|
稳定 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
3.7 |
3.7 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
社会效益指标 |
物业管理规范 |
|
规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
确保机关事业单位平稳运行 |
|
平稳运行 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
生态效益指标 |
保护生态系统 |
|
保护 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
改善生态环境 |
|
改善 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
可持续影响指标 |
保障水平 |
|
足额保障 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
生态环境持续恢复 |
|
恢复 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
机关事业单位干部群众满意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
社会公众满意度指标 |
社会公众满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
社会公众满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
预算项目(政策)绩效自评表 |
||||||||||||||||||
项目(政策)名称 |
办公用房租赁费 |
|||||||||||||||||
主管部门 |
盘锦市公安局- |
|||||||||||||||||
实施单位 |
盘锦市公安局城郊分局- |
|||||||||||||||||
项目预算金额(万元) |
20 |
全年执行数(万元) |
20 |
执行率 |
100% |
|||||||||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
||||||||||||||||
全年 |
全年完成 |
|||||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
||||||||
运算 |
内容 |
度量 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
维修、租赁计划完成项目数 |
= |
1 |
个 |
1 |
100% |
6.2 |
6.2 |
|
|
|
|
|
|
|
||
维修、租赁计划完成项目数 |
= |
1 |
个 |
1 |
100% |
6.2 |
6.2 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
质量指标 |
租赁住房供应任务完成率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
6.2 |
6.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
租赁住房供应质量达标率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
时效指标 |
租赁住房供应任务完成及时率 |
<= |
12 |
个月 |
12 |
100% |
6.2 |
6.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
租赁住房供应及时率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
6.2 |
6.2 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
成本指标 |
场地租赁成本 |
<= |
10000 |
元 |
10000 |
100% |
6.2 |
6.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
设备租赁成本 |
<= |
20 |
万元 |
20 |
100% |
6.2 |
6.2 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
对经济发展的促进作用 |
|
促进 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
服务地方经济能力情况 |
|
服务 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
3.7 |
3.7 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
社会效益指标 |
促进市场秩序和经济发展稳定 |
|
促进 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
本地经济和社会发展 |
|
发展 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
生态效益指标 |
保护生态系统 |
|
保护 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
保护生态系统 |
|
稳定 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
可持续影响指标 |
政策可持续性 |
|
持续 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
政策可持续性 |
|
可持续 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
社会服务对象满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
社会公众满意度指标 |
社会公众对专利代理工作满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
社会公众满意度明显提高 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
预算项目(政策)绩效自评表 |
||||||||||||||||||
项目(政策)名称 |
三田防火专项经费 |
|||||||||||||||||
主管部门 |
盘锦市公安局- |
|||||||||||||||||
实施单位 |
盘锦市公安局城郊分局- |
|||||||||||||||||
项目预算金额(万元) |
9 |
全年执行数(万元) |
9 |
执行率 |
100% |
|||||||||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
||||||||||||||||
确保单位正常运转 |
全年完成 |
|||||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
||||||||
运算 |
内容 |
度量 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
侦查办案数 |
= |
10 |
件 |
10 |
100% |
6.2 |
6.2 |
|
|
|
|
|
|
|
||
足额保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
6.2 |
6.2 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
质量指标 |
办案效果优良率 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
6.2 |
6.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
正常运转率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
时效指标 |
保障及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
6.2 |
6.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
案件办结时效性 |
|
时效性 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
6.2 |
6.2 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
成本指标 |
办案差旅费用支出 |
= |
20 |
万元 |
20 |
100% |
6.2 |
6.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
按标准保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
6.2 |
6.2 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
促进经济发展 |
|
促进 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
服务地方经济能力情况 |
|
服务 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
3.7 |
3.7 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
社会效益指标 |
执法办案行为投诉率 |
<= |
0 |
% |
0 |
100% |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
确保机关事业单位平稳运行 |
|
平稳运行 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
生态效益指标 |
保护生态系统 |
|
保护 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
改善生态环境 |
|
改善 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
可持续影响指标 |
保障水平 |
|
足额保障 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
持续提高检察机关办案网络信息化水平 |
|
持续 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
机关事业单位干部群众满意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
社会公众满意度指标 |
社会公众满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
社会公众满意度明显提高 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
预算项目(政策)绩效自评表 |
|||||||||||||||||
项目(政策)名称 |
执法办案经费 |
||||||||||||||||
主管部门 |
盘锦市公安局- |
||||||||||||||||
实施单位 |
盘锦市公安局城郊分局- |
||||||||||||||||
项目预算金额(万元) |
19.79 |
全年执行数(万元) |
19.79 |
执行率 |
100% |
||||||||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
全年 |
全部完成 |
||||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
运算 |
内容 |
度量 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
产出指标 |
数量指标 |
侦查办案数 |
= |
5 |
件 |
5 |
100% |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
执法办案案件数量 |
>= |
10 |
件 |
10 |
100% |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
质量指标 |
刑事案件犯罪嫌疑人落网率 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
|
|
|
|
||
治安案件破案率 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
7.4 |
7.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
时效指标 |
案件办理时限 |
<= |
30 |
天 |
30 |
100% |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
|
|
|
|
||
案件办理时限达标率 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
成本指标 |
执法办案处置经费标准 |
= |
20 |
万元/个 |
20 |
100% |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
|
|
|
|
||
效益指标 |
经济效益指标 |
当地经济增长率 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
2.8 |
2.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
设备采购经济性 |
<= |
5000 |
元 |
5000 |
100% |
3.6 |
3.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
社会效益指标 |
刑事案件发案下降率 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
2.8 |
2.8 |
|
|
|
|
|
|
|
||
执法办案行为投诉率 |
<= |
85 |
% |
85 |
100% |
2.8 |
2.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
民事案件调解率 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
2.8 |
2.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
经费补助单位执法办案效能提高 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
2.8 |
2.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
生态效益指标 |
保护生态系统 |
|
保护 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
2.8 |
2.8 |
|
|
|
|
|
|
|
||
当地生态环境改善 |
|
改善 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
2.8 |
2.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
可持续影响指标 |
持续提高检察机关办案网络信息化水平 |
|
持续 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
2.8 |
2.8 |
|
|
|
|
|
|
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
办案人员被投诉次数 |
<= |
0 |
次 |
0 |
100% |
2.8 |
2.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
办案单位满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
2.8 |
2.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
案件当事人满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
2.8 |
2.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
社会公众满意度指标 |
社会公众对文化云平台文化内容满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
2.8 |
2.8 |
|
|
|
|
|
|
|
||
社会公众满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
2.8 |
2.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
预算项目(政策)绩效自评表 |
|||||||||||||||||
项目(政策)名称 |
租用专线费 |
||||||||||||||||
主管部门 |
盘锦市公安局- |
||||||||||||||||
实施单位 |
盘锦市公安局城郊分局- |
||||||||||||||||
项目预算金额(万元) |
9.99 |
全年执行数(万元) |
9.99 |
执行率 |
100% |
||||||||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
确保单位正常运转 |
全部完成 |
||||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
运算 |
内容 |
度量 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
产出指标 |
数量指标 |
网络专线使用率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
6.2 |
6.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
足额保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
6.2 |
6.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
质量指标 |
正常运转率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
6.2 |
6.2 |
|
|
|
|
|
|
|
||
租赁专线符合标准率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
时效指标 |
保障及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
6.2 |
6.2 |
|
|
|
|
|
|
|
||
网络专线连通项目完成时间 |
<= |
360 |
天 |
360 |
100% |
6.2 |
6.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
成本指标 |
互联网宽带租赁成本 |
= |
10000 |
元 |
10000 |
100% |
6.2 |
6.2 |
|
|
|
|
|
|
|
||
按标准保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
6.2 |
6.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
效益指标 |
经济效益指标 |
对经济发展的促进作用 |
|
促进 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
保障网络专线能够高效稳定的运行 |
|
稳定 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
3.6 |
3.6 |
|
|
|
|
|
|
|
||
确保机关事业单位平稳运行 |
|
平稳运行 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
3.6 |
3.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
生态效益指标 |
保护生态系统 |
|
稳定 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
3.6 |
3.6 |
|
|
|
|
|
|
|
||
改造形成可供应租赁住房 |
= |
1 |
户 |
1 |
100% |
3.6 |
3.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
可持续影响指标 |
保障水平 |
|
足额保障 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
3.6 |
3.6 |
|
|
|
|
|
|
|
||
法律服务专线接通率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
3.6 |
3.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
3.6 |
3.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
机关事业单位干部群众满意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
3.6 |
3.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
社会公众满意度指标 |
社会公众满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
3.6 |
3.6 |
|
|
|
|
|
|
|
||
社会公众满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
3.6 |
3.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
预算项目(政策)绩效自评表 |
||||||||||||||||||
项目(政策)名称 |
其他公安支出 |
|||||||||||||||||
主管部门 |
盘锦市公安局- |
|||||||||||||||||
实施单位 |
盘锦市公安局监所管理支队- |
|||||||||||||||||
项目预算金额(万元) |
5.31 |
全年执行数(万元) |
5.31 |
执行率 |
100% |
|||||||||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
||||||||||||||||
确保单位正常运转 |
完成 |
|||||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
||||||||
运算 |
内容 |
度量 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
问题整改完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
质量指标 |
正常运转率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
犯人投监押解率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.5 |
8.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
时效指标 |
保障及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
成本指标 |
按标准保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
确保机关事业单位平稳运行 |
|
平稳运行 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
13.4 |
13.4 |
|
|
|
|
|
|
|
||
可持续影响指标 |
保障水平 |
|
足额保障 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
机关事业单位干部群众满意度 |
>= |
95 |
% |
100 |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
预算项目(政策)绩效自评表 |
||||||||||||||||||||
项目(政策)名称 |
其他公安支出 |
|||||||||||||||||||
主管部门 |
盘锦市公安局- |
|||||||||||||||||||
实施单位 |
盘锦市公安局监所管理支队- |
|||||||||||||||||||
项目预算金额(万元) |
0 |
全年执行数(万元) |
0 |
执行率 |
0.0% |
|||||||||||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
||||||||||||||||||
确保单位正常运行。 |
完成 |
|||||||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
||||||||||
运算 |
内容 |
度量 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
= |
100 |
% |
0 |
0.0% |
10 |
0 |
√ |
|
|
|
|
|
|
||||
问题整改完成率 |
= |
100 |
% |
0 |
0.0% |
10 |
0 |
√ |
|
|
|
|
|
|
||||||
质量指标 |
监室安全隐患整改率 |
= |
100 |
% |
0 |
0.0% |
10 |
0 |
√ |
|
|
|
|
|
|
|||||
监室温度达标率 |
= |
100 |
% |
0 |
0.0% |
10 |
0 |
√ |
|
|
|
|
|
|
||||||
监室热水接入率 |
= |
100 |
% |
0 |
0.0% |
10 |
0 |
√ |
|
|
|
|
|
|
||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
监所安全稳定 |
|
安全稳定 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
13.4 |
13.4 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
可持续影响指标 |
保障水平 |
|
足额保障 |
|
未达成预期指标且效果较差60%-0% |
0.0% |
13.3 |
0 |
√ |
|
|
|
|
|
|
|||||
满意度指标 |
社会公众满意度指标 |
人民群众满意度 |
>= |
95 |
% |
100 |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
指标自评得分小计 |
26.7 |
预算执行率得分 |
0 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
26.7 |
预算项目(政策)绩效自评表 |
|||||||||||||||||||
项目(政策)名称 |
其他公安支出 |
||||||||||||||||||
主管部门 |
盘锦市公安局- |
||||||||||||||||||
实施单位 |
盘锦市公安局监所管理支队- |
||||||||||||||||||
项目预算金额(万元) |
11.25 |
全年执行数(万元) |
11.25 |
执行率 |
100% |
||||||||||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||||
确保单位正常运转 |
完成 |
||||||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||||
运算 |
内容 |
度量 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
问题整改完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
质量指标 |
入所前体检率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
正常运转率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.5 |
8.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
时效指标 |
保障及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
成本指标 |
按标准保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
效益指标 |
社会效益指标 |
确保机关事业单位平稳运行 |
|
平稳运行 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
13.4 |
13.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
可持续影响指标 |
保障水平 |
|
足额保障 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
机关事业单位干部群众满意度 |
>= |
95 |
% |
100 |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
预算项目(政策)绩效自评表 |
||||||||||||||||||
项目(政策)名称 |
维修(护)费 |
|||||||||||||||||
主管部门 |
盘锦市公安局- |
|||||||||||||||||
实施单位 |
盘锦市公安局监所管理支队- |
|||||||||||||||||
项目预算金额(万元) |
15 |
全年执行数(万元) |
15 |
执行率 |
100% |
|||||||||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
||||||||||||||||
确保单位正常运转 |
完成 |
|||||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
||||||||
运算 |
内容 |
度量 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
问题整改完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
质量指标 |
执勤设备完好率 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
正常运转率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.5 |
8.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
时效指标 |
保障及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
成本指标 |
按标准保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
确保机关事业单位平稳运行 |
|
平稳运行 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
13.4 |
13.4 |
|
|
|
|
|
|
|
||
可持续影响指标 |
保障水平 |
|
足额保障 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
机关事业单位干部群众满意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
预算项目(政策)绩效自评表 |
||||||||||||||||||
项目(政策)名称 |
其他公安支出 |
|||||||||||||||||
主管部门 |
盘锦市公安局- |
|||||||||||||||||
实施单位 |
盘锦市公安局监所管理支队- |
|||||||||||||||||
项目预算金额(万元) |
3 |
全年执行数(万元) |
3 |
执行率 |
100% |
|||||||||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
||||||||||||||||
确保单位正常运转 |
完成 |
|||||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
||||||||
运算 |
内容 |
度量 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
问题整改完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
质量指标 |
执勤设备完好率 |
>= |
90 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
正常运转率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.5 |
8.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
时效指标 |
保障及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
成本指标 |
按标准保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
确保机关事业单位平稳运行 |
|
平稳运行 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
13.4 |
13.4 |
|
|
|
|
|
|
|
||
可持续影响指标 |
保障水平 |
|
足额保障 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
机关事业单位干部群众满意度 |
>= |
95 |
% |
100 |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
预算项目(政策)绩效自评表 |
||||||||||||||||||
项目(政策)名称 |
物业管理经费 |
|||||||||||||||||
主管部门 |
盘锦市公安局- |
|||||||||||||||||
实施单位 |
盘锦市公安局监所管理支队- |
|||||||||||||||||
项目预算金额(万元) |
200.1 |
全年执行数(万元) |
200.1 |
执行率 |
100% |
|||||||||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
||||||||||||||||
确保单位正常运转 |
完成 |
|||||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
||||||||
运算 |
内容 |
度量 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
问题整改完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
质量指标 |
正常运转率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
物业服务满意度 |
>= |
90 |
% |
100 |
100% |
8.5 |
8.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
时效指标 |
保障及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
成本指标 |
按标准保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
确保机关事业单位平稳运行 |
|
平稳运行 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
13.4 |
13.4 |
|
|
|
|
|
|
|
||
可持续影响指标 |
保障水平 |
|
足额保障 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
机关事业单位干部群众满意度 |
>= |
95 |
% |
100 |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
预算项目(政策)绩效自评表 |
|||||||||||||||||||
项目(政策)名称 |
其他公安支出 |
||||||||||||||||||
主管部门 |
盘锦市公安局- |
||||||||||||||||||
实施单位 |
盘锦市公安局监所管理支队- |
||||||||||||||||||
项目预算金额(万元) |
1.48 |
全年执行数(万元) |
1.48 |
执行率 |
100% |
||||||||||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||||
确保单位正常运转 |
完成 |
||||||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||||
运算 |
内容 |
度量 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
问题整改完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
质量指标 |
刑释解教人员档案送达率 |
>= |
90 |
% |
100 |
100% |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
正常运转率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
确保一般刑释解教人员衔接率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
7.4 |
7.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
时效指标 |
保障及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
成本指标 |
按标准保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
效益指标 |
社会效益指标 |
确保机关事业单位平稳运行 |
|
平稳运行 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
13.4 |
13.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
可持续影响指标 |
保障水平 |
|
足额保障 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
机关事业单位干部群众满意度 |
>= |
95 |
% |
100 |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
预算项目(政策)绩效自评表 |
||||||||||||||||||
项目(政策)名称 |
其他公安支出 |
|||||||||||||||||
主管部门 |
盘锦市公安局- |
|||||||||||||||||
实施单位 |
盘锦市公安局监所管理支队- |
|||||||||||||||||
项目预算金额(万元) |
330.66 |
全年执行数(万元) |
330.66 |
执行率 |
100% |
|||||||||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
||||||||||||||||
确保单位正常运转 |
完成 |
|||||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
||||||||
运算 |
内容 |
度量 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
问题整改完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
质量指标 |
正常运转率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
被监管人员保障率 |
>= |
90 |
% |
100 |
100% |
8.5 |
8.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
时效指标 |
保障及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
成本指标 |
按标准保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
确保机关事业单位平稳运行 |
|
平稳运行 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
13.4 |
13.4 |
|
|
|
|
|
|
|
||
可持续影响指标 |
保障水平 |
|
足额保障 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
机关事业单位干部群众满意度 |
>= |
95 |
% |
100 |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
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