盘锦市公安局城郊分局2024年度部门预算公开表
2024年度部门预算公开表 | |||||||
预算代码: | 107081 | ||||||
单位名称: | 盘锦市公安局城郊分局 | ||||||
2024年度收支预算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盘锦市公安局城郊分局 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算收入 | 882.25 | 一、工资福利支出 | 655.29 | 一般公共服务支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算收入 | 基本工资 | 171.33 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算收入 | 津贴补贴 | 198.15 | 国防支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、财政专户管理资金收入 | 奖金 | 110.29 | 公共安全支出 | 733.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、事业收入 | 绩效工资 | 教育支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、事业单位经营收入 | 社会保障缴费 | 92.69 | 科学技术支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、上级补助收入 | 住房公积金 | 51.30 | 文化旅游体育与传媒支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、附属单位上缴收入 | 其他工资福利支出 | 31.53 | 社会保障和就业支出 | 73.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、其他收入 | 二、商品和服务支出 | 224.98 | 卫生健康支出 | 24.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、上年结转 | 办公经费 | 137.18 | 节能环保支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会议费 | 城乡社区支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
培训费 | 2.80 | 农林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专用材料购置费 | 0.30 | 交通运输支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
委托业务费 | 1.00 | 资源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公务接待费 | 商业服务业等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
因公出国(境)费用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公务用车运行维护费 | 65.00 | 援助其他地区支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
维修(护)费 | 0.50 | 自然资源海洋气象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他商品和服务支出 | 18.20 | 住房保障支出 | 51.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、对个人和家庭的补助 | 1.98 | 粮油物资储备支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、债务利息及费用支出 | 灾害防治及应急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、资本性支出(基本建设) | 预备费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、资本性支出 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、对企业补助(基本建设) | 转移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、对企业补助 | 债务还本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、对社会保障基金补助 | 债务付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、其他支出 | 债务发行费用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本 年 收 入 合 计 | 882.25 | 本 年 支 出 合 计 | 882.25 | 本 年 支 出 合 计 | 882.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
2024年度收入预算总表 | ||||||||||||||||||
盘锦市公安局城郊分局 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||
小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
合计 | 882.25 | 882.25 | 882.25 | |||||||||||||||
盘锦市公安局城郊分局 | 882.25 | 882.25 | 882.25 | |||||||||||||||
备注:本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
2024年度支出预算总表 | ||||||||||||
盘锦市公安局城郊分局 | 金额单位: | |||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出 | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | ||
类 | 款 | 项 | 合计 | 882.25 | 655.29 | 224.98 | 1.98 | |||||
107081盘锦市公安局城郊分局 | ||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 733.08 | 511.30 | 221.78 | ||||||||
204 | 02 | 公安 | 733.08 | 511.30 | 221.78 | |||||||
204 | 02 | 01 | 行政运行 | 649.08 | 511.30 | 137.78 | ||||||
204 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 84.00 | 84.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 73.58 | 68.40 | 3.20 | 1.98 | |||||||
208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 70.56 | 68.40 | 0.18 | 1.98 | ||||||
208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 2.16 | 0.18 | 1.98 | ||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.40 | 68.40 | |||||||
208 | 11 | 残疾人事业 | 3.02 | 3.02 | ||||||||
208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 3.02 | 3.02 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 24.29 | 24.29 | |||||||||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 24.29 | 24.29 | ||||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 23.24 | 23.24 | |||||||
210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.05 | 1.05 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 51.30 | 51.30 | |||||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 51.30 | 51.30 | ||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 51.30 | 51.30 | |||||||
备注:本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
2024年度财政拨款收支预算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盘锦市公安局城郊分局 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算收入 | 882.25 | 一、工资福利支出 | 655.29 | 一般公共服务支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算收入 | 基本工资 | 171.33 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
津贴补贴 | 198.15 | 国防支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖金 | 110.29 | 公共安全支出 | 733.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效工资 | 教育支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会保障缴费 | 92.69 | 科学技术支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住房公积金 | 51.30 | 文化旅游体育与传媒支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他工资福利支出 | 31.53 | 社会保障和就业支出 | 73.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、商品和服务支出 | 224.98 | 卫生健康支出 | 24.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
办公经费 | 137.18 | 节能环保支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会议费 | 城乡社区支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
培训费 | 2.80 | 农林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专用材料购置费 | 0.30 | 交通运输支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
委托业务费 | 1.00 | 资源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公务接待费 | 商业服务业等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
因公出国(境)费用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公务用车运行维护费 | 65.00 | 援助其他地区支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
维修(护)费 | 0.50 | 自然资源海洋气象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他商品和服务支出 | 18.20 | 住房保障支出 | 51.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、对个人和家庭的补助 | 1.98 | 粮油物资储备支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、债务利息及费用支出 | 灾害防治及应急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、资本性支出(基本建设) | 预备费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、资本性支出 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、对企业补助(基本建设) | 转移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、对企业补助 | 债务还本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、对社会保障基金补助 | 债务付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、其他支出 | 债务发行费用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本 年 收 入 合 计 | 882.25 | 本 年 支 出 合 计 | 882.25 | 本 年 支 出 合 计 | 882.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
2024年度一般公共预算支出表 | ||||||
盘锦市公安局城郊分局 | 金额单位:万元 | |||||
科目代码(按功能分类) | 科目名称(类/款/项) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合计 | 882.25 | 798.25 | 84.00 | |||
盘锦市公安局城郊分局 | ||||||
204 | 公共安全支出 | 733.08 | 649.08 | 84.00 | ||
204 | 02 | 公安 | 733.08 | 649.08 | 84.00 | |
204 | 02 | 01 | 行政运行 | 649.08 | 649.08 | |
204 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 84.00 | 84.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 73.58 | 73.58 | |||
208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 70.56 | 70.56 | ||
208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 2.16 | 2.16 | |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.40 | 68.40 | |
208 | 11 | 残疾人事业 | 3.02 | 3.02 | ||
208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 3.02 | 3.02 | |
210 | 卫生健康支出 | 24.29 | 24.29 | |||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 24.29 | 24.29 | ||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 23.24 | 23.24 | |
210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.05 | 1.05 | |
221 | 住房保障支出 | 51.30 | 51.30 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 51.30 | 51.30 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 51.30 | 51.30 | |
备注:本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
2024年度一般公共预算基本支出表 | ||
盘锦市公安局城郊分局 | 金额单位:万元 | |
科目代码 | 科目名称 | 2024年预算数 |
798.25 | ||
30101 | 基本工资 | 171.33 |
30102 | 津贴补贴 | 198.15 |
30103 | 奖金 | 110.29 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 68.40 |
30109 | 职业年金缴费 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.43 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.86 |
30113 | 住房公积金 | 51.30 |
30199 | 其他工资福利支出 | 31.53 |
30201 | 办公费 | 12.41 |
30202 | 印刷费 | |
30203 | 咨询费 | |
30204 | 手续费 | |
30205 | 水费 | 1.30 |
30206 | 电费 | 6.00 |
30207 | 邮电费 | 0.50 |
30208 | 取暖费 | 10.38 |
30209 | 物业管理费 | |
30211 | 差旅费 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |
30213 | 维修(护)费 | 0.50 |
30214 | 租赁费 | |
30215 | 会议费 | |
30216 | 培训费 | 2.80 |
30217 | 公务接待费 | |
30218 | 专用材料费 | |
30224 | 被装购置费 | 0.30 |
30225 | 专用燃料费 | |
30226 | 劳务费 | |
30227 | 委托业务费 | |
30228 | 工会经费 | 6.36 |
30229 | 福利费 | 0.45 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 65.00 |
30239 | 其他交通费用 | 27.78 |
30240 | 税金及附加费用 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 7.20 |
30301 | 离休费 | |
30302 | 退休费 | 1.98 |
30305 | 生活补助 | |
30307 | 医疗费补助 | |
30308 | 助学金 | |
31002 | 办公设备购置 | |
备注:本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
2024年度一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||
盘锦市公安局城郊分局 | 单位:万元 | |||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||
65.00 | 65.00 | 65.00 | ||||
备注:本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||
2024年度政府性基金预算支出表 | ||||||||||
盘锦市公安局城郊分局 | 金额单位:万元 | |||||||||
科目代码(按功能分类) | 科目名称(类/款/项) | 本年收入 | 本年支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | |||||||
合 计 | ||||||||||
备注:如此表为空表,则表示部门无政府基金预算安排的支出。 | ||||||||||
2024年度部门综合预算项目支出表 | |||||||||||||
盘锦市公安局城郊分局 | 单位:万元 | ||||||||||||
单位名称 | 经济分类(类) | 项目名称 | 项目申请理由及内容 | 是否政府采购 | 是否政府购买服务 | 资金来源 | |||||||
合计 | 一般公共预算收入 | 其中非税部分 | 政府性基金收入 | 国有资本经营预算收入 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金收入 | 上年结转 | ||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | 84.00 | 84.00 | ||||||
盘锦市公安局 | 84.00 | 84.00 | |||||||||||
盘锦市公安局城郊分局 | 84.00 | 84.00 | |||||||||||
商品和服务支出 | 三田防火专项经费 | 项目概述:开展辖区稻田、苇田、油田防火工作,开展消防宣传、巡逻防范、消防演练、购置灭火器械设备等 项目依据:开展辖区稻田、苇田、油田防火工作,开展消防宣传、巡逻防范、消防演练、购置灭火器械设备等 |
否 | 否 | 9.00 | 9.00 | |||||||
商品和服务支出 | 办公用房租赁费 | 项目概述:城郊分局没有办公业务用房,现租赁曙光街内办公楼作为业务用房,每年需要租赁费,有合同。 项目依据:城郊分局没有办公业务用房,现租赁曙光街内办公楼作为业务用房,每年需要租赁费,有合同。 |
否 | 否 | 20.00 | 20.00 | |||||||
商品和服务支出 | 执法办案经费 | 项目概述:近两年来电信诈骗案件较多,大部分在南方城市,差旅费较多,北戴河暑期安保等维稳每年时长两个月,维稳费增多。全国两会期间分局对涉访人员进行稳控,经使用耳目、驻京等工作投入大量警力开展信访维稳工作。 项目依据:近两年来电信诈骗案件较多,大部分在南方城市,差旅费较多,北戴河暑期安保等维稳每年时长两个月,维稳费增多。全国两会期间分局对涉访人员进行稳控,经使用耳目、驻京等工作投入大量警力开展信访维稳工作。 |
否 | 否 | 20.00 | 20.00 | |||||||
商品和服务支出 | 租用专线费 | 项目概述:公安专业设备需租用线路年费及维护的支出,包括GPS定位服务费,视频点调系统、公安互联网年费、警务通、布控球等费用 项目依据:公安专业设备需租用线路年费及维护的支出,包括GPS定位服务费,视频点调系统、公安互联网年费、警务通、布控球等费用 |
否 | 是 | 10.00 | 10.00 | |||||||
商品和服务支出 | 办公用房物业费 | 项目概述:分局2名厨师、2名保洁员以及食堂费用开支较大,与物业公司合作负责食堂的日常经营、人员管理等费用 项目依据:分局2名厨师、2名保洁员以及食堂费用开支较大,与物业公司合作负责食堂的日常经营、人员管理等费用 |
否 | 是 | 25.00 | 25.00 | |||||||
备注:本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
2024年度部门(单位)整体绩效目标表 | |||||||
盘锦市公安局城郊分局 | |||||||
部门(单位)名称 | 107081盘锦市公安局城郊分局-211100000 | ||||||
年度预算收入 | 882.25 | ||||||
年度预算支出 | 年度部门预算支出 | 882.25 | |||||
人员类项目 | 685.05 | 其他运转类项目 | 84.00 | ||||
公用经费类项目 | 113.20 | 特定目标类项目 | |||||
年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况(万元) | |||||
三田防火专项经费 | 9.00 | ||||||
办公用房物业费 | 25.00 | ||||||
办公用房租赁费 | 20.00 | ||||||
基本支出人员经费(保工资) | 578.80 | ||||||
基本支出人员经费(其他) | |||||||
基本支出人员经费(刚性) | 106.25 | ||||||
基本支出公用经费(保运转) | 113.20 | ||||||
基本支出公用经费(其他) | |||||||
执法办案经费 | 20.00 | ||||||
租用专线费 | 10.00 | ||||||
年度绩效目标 | 完成当年任务,有效完成任务 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2024-12 | |
整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2024-12 | ||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||
总体工作完成率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||
基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 2024-12 | ||||
综合管理水平 | 管理规范 | 2024-12 | |||||
预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2024-12 | |
预算调整率 | <= | 5 | % | 2024-12 | |||
预算执行率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2024-12 | |
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2024-12 | ||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2024-12 | ||||
预算支出管理规范性 | 管理规范 | 2024-12 | |||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2024-12 | ||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2024-12 | ||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2024-12 | ||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2024-12 | |
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2024-12 | |||
社会效应 | 政治效益 | 有利于保护公民合法权利,尊重和保障人权 | 保护权利 | 2024-12 | |||
社会效益 | 治安案件发案数 | <= | 10 | 个 | 2024-12 | ||
服务对象满意度 | 公众满意度 | = | 100 | % | 2024-12 | ||
可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 | 建立机制 | 2024-12 | |||
预算执行率 | >= | 100 | % | 2024-12 | |||
备注:本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
部门预算项目(政策)绩效目标表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目(政策)名称 | 租用专线费 | ||||||
主管部门 | 盘锦市公安局 | 实施单位 | 盘锦市公安局城郊分局 | ||||
预算资金情况 | 10.00 | ||||||
总体目标 | 确保单位正常运转 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 |
指标值 | 度量 单位 |
完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 专线租赁条数 | = | 10 | 条 | 2024-12 | |
足额保障率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||
质量指标 | 租赁专线符合标准率 | = | 100 | % | 2024-12 | ||
正常运转率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||
时效指标 | 及时支付网络租赁费用 | 及时 | 2024-12 | ||||
保障及时率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||
成本指标 | 电路租赁费 | = | 10 | 万元 | 2024-12 | ||
按标准保障率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 促进 | 2024-12 | |||
当地经济增长率 | >= | 90 | % | 2024-12 | |||
社会效益指标 | 本地经济和社会发展 | 稳定 | 2024-12 | ||||
确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 2024-12 | |||||
生态效益指标 | 改善生态环境 | 改善 | 2024-12 | ||||
生态系统保护能力 | 保护 | 2024-12 | |||||
可持续影响指标 | 生态环境持续恢复情况 | 恢复 | 2024-12 | ||||
生态环境持续恢复 | 持续 | 2024-12 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度 | >= | 100 | % | 2024-12 | |
机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 2024-12 | |||
社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 100 | % | 2024-12 | ||
项目(政策)名称 | 三田防火专项经费 | ||||||
主管部门 | 盘锦市公安局 | 实施单位 | 盘锦市公安局城郊分局 | ||||
预算资金情况 | 9.00 | ||||||
总体目标 | 确保单位正常运转 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 |
指标值 | 度量 单位 |
完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 防火点检查次数 | >= | 2 | 次数 | 2024-12 | |
侦查办案数 | = | 10 | 件 | 2024-12 | |||
足额保障率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||
质量指标 | 防火物资合格率 | >= | 100 | % | 2024-12 | ||
办案效果优良率 | >= | 95 | % | 2024-12 | |||
正常运转率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||
时效指标 | 工作完成时效性 | <= | 360 | 天 | 2024-12 | ||
案件办结时效性 | 时效性 | 2024-12 | |||||
保障及时率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||
成本指标 | 防火设备设施维修维护成本 | <= | 10 | 万元 | 2024-12 | ||
办案差旅费用支出 | = | 20 | 万元 | 2024-12 | |||
按标准保障率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 为社会提供更多安全放心食品 | 放心 | 2024-12 | |||
促进经济发展 | 促进 | 2024-12 | |||||
当地经济增长率 | >= | 90 | % | 2024-12 | |||
服务地方经济能力情况 | 服务 | 2024-12 | |||||
社会效益指标 | 执法办案行为投诉率 | <= | 0 | % | 2024-12 | ||
改善社会工作者生活条件 | 改善 | 2024-12 | |||||
确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 2024-12 | |||||
生态效益指标 | 保护生态系统 | 保护 | 2024-12 | ||||
生态环境是否有效改善 | 有效 | 2024-12 | |||||
改善生态环境 | 改善 | 2024-12 | |||||
可持续影响指标 | 持续提高检察机关办案网络信息化水平 | 持续 | 2024-12 | ||||
促进社会稳定 | 稳定 | 2024-12 | |||||
保障水平 | 足额保障 | 2024-12 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对运维服务时效的满意度 | >= | 100 | % | 2024-12 | |
服务对象满意度 | >= | 100 | % | 2024-12 | |||
机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 2024-12 | |||
社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 100 | % | 2024-12 | ||
社会公众满意度明显提高 | >= | 100 | % | 2024-12 | |||
项目(政策)名称 | 办公用房物业费 | ||||||
主管部门 | 盘锦市公安局 | 实施单位 | 盘锦市公安局城郊分局 | ||||
预算资金情况 | 25.00 | ||||||
总体目标 | 确保单位正常运转 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 |
指标值 | 度量 单位 |
完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 物业管理服务范围 | = | 1 | 个 | 2024-12 | |
足额保障率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||
质量指标 | 物业服务投诉率 | <= | 0 | % | 2024-12 | ||
正常运转率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||
时效指标 | 物业管理费缴纳的及时性 | <= | 10 | 分 | 2024-12 | ||
保障及时率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||
成本指标 | 物业管理费、安保经费 | = | 28 | 万元 | 2024-12 | ||
按标准保障率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 促进发展 | 2024-12 | |||
当地经济增长率 | >= | 90 | % | 2024-12 | |||
社会效益指标 | 物业式管理服务规范性 | 规范 | 2024-12 | ||||
确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 2024-12 | |||||
生态效益指标 | 生态环境是否有效改善 | 有效 | 2024-12 | ||||
生态环境的改善情况 | 改善 | 2024-12 | |||||
可持续影响指标 | 促进城乡地区经济可持续发展 | 可持续 | 2024-12 | ||||
保障水平 | 足额保障 | 2024-12 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 100 | % | 2024-12 | |
机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 2024-12 | |||
社会公众满意度指标 | 服务群众满意度 | >= | 100 | % | 2024-12 | ||
社会公众满意度 | >= | 100 | % | 2024-12 | |||
项目(政策)名称 | 办公用房租赁费 | ||||||
主管部门 | 盘锦市公安局 | 实施单位 | 盘锦市公安局城郊分局 | ||||
预算资金情况 | 20.00 | ||||||
总体目标 | 办公用房租赁费年底完成 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 |
指标值 | 度量 单位 |
完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 租房数量 | = | 1 | 套 | 2024-12 | |
维修、租赁计划完成项目数 | = | 1 | 个 | 2024-12 | |||
质量指标 | 租赁补贴发放目标完成率 | >= | 100 | % | 2024-12 | ||
租赁住房供应质量达标率 | >= | 100 | % | 2024-12 | |||
时效指标 | 租赁住房供应及时率 | >= | 100 | % | 2024-12 | ||
成本指标 | 成本控制率 | >= | 90 | % | 2024-12 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 促进 | 2024-12 | |||
当地经济增长率 | >= | 90 | % | 2024-12 | |||
社会效益指标 | 改造形成可供应租赁住房 | >= | 1 | 套 | 2024-12 | ||
保护生态环境 优化农业生产布局 | 优化 | 2024-12 | |||||
生态效益指标 | 改造形成可供应租赁住房 | = | 1 | 户 | 2024-12 | ||
保护区生态系统保护情况 | >= | 100 | % | 2024-12 | |||
可持续影响指标 | 生态环境持续恢复 | 恢复 | 2024-12 | ||||
保障生态环境持续恢复 | 持续 | 2024-12 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | >= | 100 | % | 2024-12 | |
当地群众满意度 | >= | 100 | % | 2024-12 | |||
社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 100 | % | 2024-12 | ||
社会公众满意度明显提高 | >= | 100 | % | 2024-12 | |||
项目(政策)名称 | 执法办案经费 | ||||||
主管部门 | 盘锦市公安局 | 实施单位 | 盘锦市公安局城郊分局 | ||||
预算资金情况 | 20.00 | ||||||
总体目标 | 保障执法办案经费 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 |
指标值 | 度量 单位 |
完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 执法办案案件数量 | >= | 10 | 件 | 2024-12 | |
侦查办案数 | = | 5 | 件 | 2024-12 | |||
质量指标 | 刑事案件犯罪嫌疑人落网率 | >= | 90 | % | 2024-12 | ||
治安案件破案率 | >= | 90 | % | 2024-12 | |||
时效指标 | 案件办理时限达标率 | >= | 95 | % | 2024-12 | ||
案件办理时限 | <= | 30 | 天 | 2024-12 | |||
成本指标 | 执法办案处置经费标准 | = | 50 | 万元/个 | 2024-12 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 设备采购经济性 | <= | 5000 | 元 | 2024-12 | |
当地经济增长率 | >= | 90 | % | 2024-12 | |||
社会效益指标 | 执法办案行为投诉率 | <= | 85 | % | 2024-12 | ||
经费补助单位执法办案效能提高 | >= | 90 | % | 2024-12 | |||
刑事案件发案下降率 | >= | 90 | % | 2024-12 | |||
民事案件调解率 | >= | 90 | % | 2024-12 | |||
生态效益指标 | 当地生态环境改善 | 改善 | 2024-12 | ||||
保护生态系统 | 保护 | 2024-12 | |||||
可持续影响指标 | 持续提高检察机关办案网络信息化水平 | 持续 | 2024-12 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办案人员被投诉次数 | <= | 0 | 次 | 2024-12 | |
案件当事人满意度 | >= | 100 | % | 2024-12 | |||
办案单位满意度 | >= | 100 | % | 2024-12 | |||
社会公众满意度指标 | 社会公众对文化云平台文化内容满意度 | >= | 100 | % | 2024-12 | ||
社会公众满意度 | >= | 100 | % | 2024-12 | |||
备注:本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
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