盘锦市公安局双台子分局2025年度预算公开说明及表格
辽宁省盘锦市公安局双台子分局2025年度部门预算
目 录
第一部分 部门预算公开管理文件
第二部分 辽宁省财政厅概况
一、部门职责
二、机构设置
第三部分 盘锦市公安局双台子分局2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 2025年盘锦市公安局双台子分局部门预算批复表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表(政府预算)
十二、支出经济分类预算表(部门预算)
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门(单位)整体绩效目标表
十七、部门预算项目(政策)绩效目标表
十八、部门管理专项资金预算表
第一部分 部门预算公开管理文件
关于印发《辽宁省财政厅部门预决算信息公开管理办法
(试行)》的通知(辽财办发〔2020〕10号)
正文内容
第二部分盘锦市公安局双台子分局概况
一、部门职责
(一)贯彻党和国家、省有关公安工作的方针、政策、法规、规章,结合本地行政区域实际,研究制定公安规范性文件,指导、监督、检查双台子公安工作。
(二)掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,制定对策。及时向市公安局和区政府报告有关情况和信息,提出处理意见。向下级上级的指示,并监督落实。
(三)负责盘锦市公安局双台子分局特大刑事案件和跨地、区重大刑事案件的侦破工作,组织处置重大治安案件和突发事件。
(四)负责、指导、监督盘锦市公安局双台子分局公安机关依法查处危害社会治安秩序行为,依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业。
(五)负责并指导盘锦市公安局双台子分局公安机关对国家机关、社会团体、企业、事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。
(六)负责对公共信息网络的安全监察工作。
(七)按照上级的部署,组织实施对来盘锦市公安局双台子分局视察工作的党和国家领导人、省级领导以及重要外宾的警卫工作。
(八)组织开展禁毒缉毒工作,承担区禁毒工作领导小组办公室的日常工作。
(九)研究制定加强公安科技、信息技术、刑事技术、行动技术的方案和措施,并组织实施。
(十)研究制定公安机关装备、被装、经费等警务保障的方案、制度并组织实施。
(十一)负责双区公安机关思想政治工作和队伍建设工作,根据国家和省有关规定,研究制定双台子公安人员培训教育、公安教育和公安宣传的规划、措施并组织实施。协管分局领导干部。
(十二)贯彻落实国家、省有关公安队伍监督管理规章制度,拟定我市监督管理方案并组织实施。按规定权限查处、督办公安队伍重大违纪案件。
(十三)承办区政府交办的其他事项。
二、机构设置
根据上述职责,双台子公安分局机关设下列职能科室。
1、内设机构
(一)政治处
既是分局党委主管公安政治工作的办事机构,也是指导分局队伍建设行政职能部门。负责全分局的思想政治工作,党建(共青团)工作、人事管理、宣传工作、秘书工作、教育培训、绩效考核等;负责受理对党员、党组织的检举、控告和党员、党组织的申诉;受理、核实、检查、审理党内违纪案件;依法履行监察职能。依法维护民警的合法权益不受侵害;保障公安机关各项法律法规和工作纪律的实施,同步动态监督公安机关及其人民警察依法行政,督查纠正公安机关及其人民警察的执法执勤和工作。
(二)纪检监察室
纪检监察室于2013年3月经盘锦市机构编制委员会批复成立(加挂警务督察大队牌子),隶属分局纪检组,履行纪检监察和警务督察工作职能。
(三)指挥中心
负责文件的审核、编印、收发、存档。负责对分局公安业务工作的调研及业务协调、接待工作,为领导决策提供依据。负责全局24小时“110”接报警、指挥调度工作,协助局领导指挥处置各类突发事件,每日收集、处理、报送各类情报信息,为领导决策提供依据。维护分局的通信设备。值班员负责受理群众报警电话、报警、投诉和兄弟单位协查通报,转达上级指示。做好信息收集工作。负责督促检查各基层单位值班、备勤情况。完成局领导交办的各项任务。
(四)警务保障室
负责全局各项经费开支的保障、监督和管理,研究制定各项经费管理办法,编制年度部门预算、决算和资金使用计划,组织各部门公安业务核算及财务资金管理等工作;负责全局的国有资产的管理;负责对全局各项业务所需的物资、设备进行采购、招标和对基本建设项目进行招标、审计等工作;负责基建工程建设计划、规划、工程立项报建、对工程建设进行审核、监督;负责全局各种公用、警用车辆管理;负责全局警用装备器材、车辆的审批、调拨和管理及民警被装物资的保障;负责全局涉案财物的管理及武器警械的计划、调运、供应等工作;负责机关环境卫生、安全防范及食堂、后勤服务等工作。
(五)情报大队
承担全区公安情报体系建设工作,负责全区维护社会稳定重大事件预警研判,发布全区重大刑事案件情报指令和情报预警信息,负责全区公安机关信息化建设工作。
(六)行政审批办公室
负责行政审批和政务公开相关工作,负责全区互联网警务一体化平台建设、管理、考核、指导、运维、研发等工作,负责互联网警务运维调度大厅的日常调度,负责与外部单位、企业和社会组织沟通合作等工作。
(七)国内安全保卫大队
负责国内政治安全保卫,政情社情情报信息收集,危害国家安全案件侦查,打击邪教,宗教活动管理。组织实施警卫工作,负责基层单位的国内安全保卫工作的业务培训和指导;负责经济、文化单位和机关事业单位的安全保卫工作。对单位内部的防范组织的建立、队伍建设、防范工作进行指导。负责内部单位刑事案件和行政案件的查处,建立信息情报网络,对企业内部的集体上访提前预警,对内部单位的重点人口、流动人口进行管理。对治安灾害事故、生产责任事故调查处理。对基层单位的经济文化保卫工作进行指导。组织实施在我区视察工作的党和国家领导人、省级领导以及重要外宾的警卫工作。掌握分析全区涉恐犯罪动态,收集涉恐犯罪信息,预防打击涉恐犯罪对策。
(八)法控大队
负责全局执法工作的监督、检查、指导。组织执法业务培训,提供法律咨询和服务,负责行政复议、应诉,审核劳动教养案件。对基层单位的执法工作进行指导。负责接待、受理、督促、查办控告申诉案件,建立信访信息员网络,收集情报信息,指导基层信访工作。完成上级交办的工作任务。
(九)治安管理大队
负责辖区内公共场所管理,特种行业管理,枪支、弹药、危险物品和爆炸物品的管理。负责大型活动的安全保卫工作。负责行政案件的查处、其他单位办理行政案件的审核和指导。对基层单位的治安工作进行指导;负责全局的人口管理、户口审批。对派出所基础业务和社区防范工作进行指导,对基层民警户政业务进行培训。负责本地区外国人及港澳台居民管理,查处非法入境活动;负责本地区的因私出入境中介机构管理,区公安民警因私出国报批;负责本地区境外追逃工作的指导、管理,及派出所出入境管理工作的指导。负责日常保安管理工作。
(十)社区警务大队
负责全区户口的管理、统计、审批及执行户籍政策的指导工作,负责全区身份证的管理、发放、核对、检查等工作,负责征兵政审工作,负责派出所正规化建设及公安派出所星级评定工作,负责社区及校园警务工作的部署、指导、检查、考核工作,负责对社区民警的培训工作,负责消防三级监督管理工作。
(十一)刑事犯罪案件侦查大队
负责全区规定管辖的各类刑事案件的侦查,依法处理各类犯罪嫌疑人;协助外市、区侦破刑事案件,抓捕犯罪嫌疑人;适时开展打击刑事犯罪的专项斗争。
(十二)巡特警大队
负责巡逻执勤任务、处置现行案件;处置各类群体性案件;处置暴力性、恐怖性犯罪,暴乱、骚乱时间;承担警务工作站查缉任务;其他应当由巡特警大队承担的任务。
(十三)经济犯罪案件侦查大队
掌握全区经济犯罪的动态,分析经济犯罪活动规律,制定预防、打击对策;负责对全区经济犯罪、涉税犯罪案件侦破工作;完成上级督办,交办的经济和涉税案件侦破工作。
(十四)食品药品犯罪侦查大队
依法侦办全区内食品药品领域犯罪案件;承办上级交办的案件查处工作;配合和协调区服务业委、卫生局、畜牧局、食药监局、工商局、烟草专卖局、技术监督局等行政管理和行政执法部门开展行政监督,以及联合执法等工作。
(十五)禁毒大队
掌握全区毒品违法犯罪活动动态,研究拟订预防、打击对策,组织、指导、监督对毒品犯罪的侦查工作和麻醉药品、精神药品的安全管理及易制制毒化学品管制工作,协调有关部门开展禁毒工作。
(十六)网络与信息安全大队
在分局党委的统一领导和上级业务主管部门的协调指挥下,全面规范网警工作。依法加强本地互联网上网服务单位信息网络安全监督管理,监督检查本地互联网上网服务单位管理制度和安全保护技术措施落实情况,维护本地信息网络安全秩序。
(十七)维护稳定大队
负责维护党政机关周边的社会治安秩序;负责协助信访部门协调各街道(乡镇)、区政府(管委会)各信访负责部门、信访责任主体及时解决信访事宜;负责协助信访部门对信访个、群体的疏导和管理;负责协调办理区域内非正常访引发的影响社会稳定违法犯罪案件;负责维护信访大厅信访秩序。
2、派出机构
公安派出所是分局的派出机构,是公安部门的基层组织。派出所工作按照属地管理的原则,坚持以“治安管理为中心、实有人口管理为基础、服务群众为目标”的工作方针,负责本辖区的人口管理、治安管理、社区防范。预防、打击犯罪,维护辖区治安秩序、社会稳定,服务人民群众,完成领导交办的其它工作任务。
(一) 辽河派出所
辖区有辽河、化工、双盛三个街道办事处,共有11个社区、5个村;包括:盛河社区、滨河社区、辽河社区、双河社区、希望社区、湖滨社区、卫工社区、庆华社区、化建社区、曙光社区、晟华社区、谷家村、常家村、上稍子村、宋家村、魏家村。
(二)红旗派出所
管辖区域包括:延风社区、长征社区、新建社区、中心社区、永华社区、站北社区、旭东社区、振兴社区、秃尾村。
(三)胜利派出所
管辖区域包括:永安社区、风华社区、八一社区、旌社区、团结社区、三千米社区、新兴社区 、新风社区。
(四)建设派出所
管辖区域包括:站前社区、蓝天社区、铁路社区、铁西社区、光明社区、东风社区、繁荣社区、新颜社区、前锋社区、育红社区、前进社区、河闸社区、高家村、东地村、统一村、光正台村、前腰村、后腰村、良种场。
(五)陆家派出所
管辖区域包括:东洼村、赵家村、友谊村、任家村、陆家村、新农村
第三部分 盘锦市公安局双台子分局2025年部门预算情况说明
一、综合预算收支指标情况
(一)收入预算4809.78万元,其中:
1.一般公共预算拨款收入4809.78万元;
2.政府性基金预算拨款收入0万元;
3.国有资本经营预算拨款收入0万元;
4.财政专户管理资金收入0万元;
5.单位资金收入0万元;
6.上年结转结余0万元。
(二)支出预算4809.78万元,其中:
1.基本支出4596.78万元;
2.项目支出213万元。
在支出预算中债务支出0万元;政府采购支出
0万元;政府购买服务支出0万元;纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共0个,涉及资金0万元。
2025年预算收支比上年减少269.87万元,增减变化的主要原因是人员经费支出减少。
二、部门管理专项资金情况
2025年,盘锦市公安局双台子分局管理专项资金共0个,涉及资金0万元。。
三、机关运行经费安排情况
2025年盘锦市公安局双台子分局机关运行经费预算为644.26万元,比上预算减少60.13万元。主要原因是压缩机关运行经费。主要包括:办公费45.71万元、水费2.37万元、电费29.09万元、邮电费42万元、取暖费56.22万元、租赁费10万元、工会经费38.27万元、公务用车运行及维护210万元、培训费4万元、福利费2.64元、其他交通费用170.46万元、其他商品和服务支出23.5万元。
四、政府采购情况
2025年盘锦市公安局双台子分局安排政府采购预算0万元。
五、“三公”经费预算情况
2025年,盘锦市公安局双台子分局拨款预算安排的 “三公”经费预算为210万元,比上年减少21万元,下降10%。其中:
1.因公出国(境)费0万元。
2.公务接待费0万元。
3.公务用车购置及运行费210万元(其中:公务用车购置费0万元,;公务用车运行费210万元,比上年减少21万元,下降10%。主要原因是经费减少。
财政拨款预算“三公”经费支出表 |
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单位:210万元 |
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项目 |
金额 |
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(2024)年 |
2025年 |
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合计 |
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1.因公出国(境)费 |
0 |
0 |
|
2.公务接待费 |
0 |
0 |
|
3.公务用车购置及运行费 |
231 |
210 |
|
其中:公务用车购置费 |
0 |
0 |
|
公务用车运行费 |
231 |
210 |
六、国有资产占用情况
截至2024年12月31日,盘锦市公安局双台子分局部门资产总额5489400.35元,其中,流动资产35833.89元,固定资产5453966.46元。固定资产中共有车辆43辆(一般公务用车43辆,其他用车0辆),价值5867611.43元。
七、预算绩效目标情况
根据预算绩效管理要求,盘锦市公安局双台子分局2025年应编制部门(单位)整体绩效目标共1个,实际编制部门(单位)整体绩效目标共1个,编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2005年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共3个,实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共3个,涉及资金213万元,编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
6.政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
7.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
11.卫生健康类(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.卫生健康类(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
13.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第五部分 2025年盘锦市公安局双台子分局部门预算批复表
收支预算总表 |
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表1 |
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|
单位名称:盘锦市公安局双台子分局 |
单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 |
4,809.78 |
一、公共安全支出 |
3,894.95 |
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、社会保障和就业支出 |
458.15 |
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、卫生健康支出 |
148.83 |
四、财政专户管理资金收入 |
|
四、住房保障支出 |
307.85 |
五、单位资金收入 |
|
|
|
(一)事业收入 |
|
|
|
(二)事业单位经营收入 |
|
|
|
(三)上级补助收入 |
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(四)附属单位上缴收入 |
|
|
|
(五)其他收入 |
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本年收入合计 |
4,809.78 |
本年支出合计 |
4,809.78 |
上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
收 入 总 计 |
4,809.78 |
支 出 总 计 |
4,809.78 |
备注:本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差 |
收入预算总表 |
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|
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表2 |
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|
|
|
单位名称:盘锦市公安局双台子分局 |
单位:万元 |
|||||||||||||||||
单位名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||||||
合计 |
4,809.78 |
4,809.78 |
4,809.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
盘锦市公安局双台子分局 |
4,809.78 |
4,809.78 |
4,809.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
备注:本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差 |
支出预算总表 |
||||||
|
|
|
|
|
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表3 |
|
|
|
|
|
|
单位名称:盘锦市公安局双台子分局 |
单位:万元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
合计 |
4,809.78 |
4,596.78 |
4,122.98 |
473.80 |
213.00 |
204 |
公共安全支出 |
3,894.95 |
3,681.95 |
3,229.06 |
452.89 |
213.00 |
20402 |
公安 |
3,894.95 |
3,681.95 |
3,229.06 |
452.89 |
213.00 |
2040201 |
行政运行 |
3,681.95 |
3,681.95 |
3,229.06 |
452.89 |
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
213.00 |
|
|
|
213.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
458.15 |
458.15 |
437.24 |
20.91 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
439.65 |
439.65 |
437.24 |
2.41 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
29.18 |
29.18 |
26.77 |
2.41 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
410.47 |
410.47 |
410.47 |
|
|
20811 |
残疾人事业 |
18.50 |
18.50 |
|
18.50 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
18.50 |
18.50 |
|
18.50 |
|
210 |
卫生健康支出 |
148.83 |
148.83 |
148.83 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
148.83 |
148.83 |
148.83 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
140.02 |
140.02 |
140.02 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
8.81 |
8.81 |
8.81 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
307.85 |
307.85 |
307.85 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
307.85 |
307.85 |
307.85 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
307.85 |
307.85 |
307.85 |
|
|
备注:本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差 |
财政拨款收支预算总表 |
|||
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表4 |
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|
单位名称:盘锦市公安局双台子分局 |
单位:万元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、本年收入 |
4,809.78 |
一、本年支出 |
4,809.78 |
(一)一般公共预算拨款收入 |
4,809.78 |
(一)公共安全支出 |
3,894.95 |
(二)政府性基金预算拨款收入 |
|
(二)社会保障和就业支出 |
458.15 |
(三)国有资本经营预算拨款收入 |
|
(三)卫生健康支出 |
148.83 |
二、上年结转 |
|
(四)住房保障支出 |
307.85 |
(一)一般公共预算拨款收入 |
|
|
|
(二)政府性基金预算拨款收入 |
|
|
|
(三)国有资本经营预算拨款收入 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
4,809.78 |
支 出 总 计 |
4,809.78 |
备注:本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差 |
一般公共预算支出表 |
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表5 |
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单位名称:盘锦市公安局双台子分局 |
单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
本年一般公共预算支出 |
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
合计 |
4,809.78 |
4,596.78 |
4,122.98 |
473.80 |
213.00 |
204 |
公共安全支出 |
3,894.95 |
3,681.95 |
3,229.06 |
452.89 |
213.00 |
20402 |
公安 |
3,894.95 |
3,681.95 |
3,229.06 |
452.89 |
213.00 |
2040201 |
行政运行 |
3,681.95 |
3,681.95 |
3,229.06 |
452.89 |
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
213.00 |
|
|
|
213.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
458.15 |
458.15 |
437.24 |
20.91 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
439.65 |
439.65 |
437.24 |
2.41 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
29.18 |
29.18 |
26.77 |
2.41 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
410.47 |
410.47 |
410.47 |
|
|
20811 |
残疾人事业 |
18.50 |
18.50 |
|
18.50 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
18.50 |
18.50 |
|
18.50 |
|
210 |
卫生健康支出 |
148.83 |
148.83 |
148.83 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
148.83 |
148.83 |
148.83 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
140.02 |
140.02 |
140.02 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
8.81 |
8.81 |
8.81 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
307.85 |
307.85 |
307.85 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
307.85 |
307.85 |
307.85 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
307.85 |
307.85 |
307.85 |
|
|
备注:本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差 |
一般公共预算基本支出表 |
||||
|
||||
表6 |
|
|
|
|
单位名称:盘锦市公安局双台子分局 |
单位:万元 |
|||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
4,596.78 |
4,122.98 |
473.80 |
301 |
工资福利支出 |
3,925.75 |
3,925.75 |
|
30101 |
基本工资 |
1,042.18 |
1,042.18 |
|
30102 |
津贴补贴 |
1,175.95 |
1,175.95 |
|
30103 |
奖金 |
653.03 |
653.03 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
410.47 |
410.47 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
140.02 |
140.02 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
8.81 |
8.81 |
|
30113 |
住房公积金 |
307.85 |
307.85 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
187.44 |
187.44 |
|
302 |
商品和服务支出 |
644.26 |
170.46 |
473.80 |
30201 |
办公费 |
45.71 |
|
45.71 |
30205 |
水费 |
2.37 |
|
2.37 |
30206 |
电费 |
29.09 |
|
29.09 |
30207 |
邮电费 |
42.00 |
|
42.00 |
30208 |
取暖费 |
56.22 |
|
56.22 |
30213 |
维修(护)费 |
10.00 |
|
10.00 |
30214 |
租赁费 |
10.00 |
|
10.00 |
30216 |
培训费 |
4.00 |
|
4.00 |
30228 |
工会经费 |
38.27 |
|
38.27 |
30229 |
福利费 |
2.64 |
|
2.64 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
210.00 |
|
210.00 |
30239 |
其他交通费用 |
170.46 |
170.46 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
23.50 |
|
23.50 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
26.77 |
26.77 |
|
30302 |
退休费 |
25.52 |
25.52 |
|
30305 |
生活补助 |
1.25 |
1.25 |
|
备注:本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差 |
财政拨款预算“三公”经费支出表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
表7 |
|
|
|
|
|
单位名称:盘锦市公安局双台子分局 |
单位:万元 |
||||
“三公”经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||
210.00 |
|
210.00 |
|
210.00 |
|
备注:本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差 |
政府性基金预算支出表 |
||||
|
|
|
|
|
表8 |
|
|
|
|
单位名称:盘锦市公安局双台子分局 |
单位:万元 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
备注:如此表为空表,则表示部门无政府性基金预算安排的支出。我单位本年度无此类资产收支余 |
项目支出预算表 |
|||||||||||||||
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|
|
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|
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|
|
|
表9 |
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称:盘锦市公安局双台子分局 |
单位:万元 |
||||||||||||||
单位名称 |
项目名称 |
项目内容 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
合计 |
|
|
213.00 |
213.00 |
213.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
盘锦市公安局双台子分局 |
|
|
213.00 |
213.00 |
213.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
执法办案经费(双台子分局) |
办案所需的交通费,差旅费及其他办案费。 |
120.00 |
120.00 |
120.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
执法办案经费(双台子非税) |
近年来,电信诈骗案件较多,差旅费增加,各个节点安保维稳时间较长;用于差旅费、审计鉴定、设施设备购置维护费、宣传等经费。 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
双台子公安分局物业费 |
1.伙食补助38万,2.食堂运行经费30万,派出所厨师工资支出。 |
68.00 |
68.00 |
68.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注:本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差 |
支出功能分类预算表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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表10 |
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|
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单位名称:盘锦市公安局双台子分局 |
单位:万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
4,809.78 |
4,809.78 |
4,809.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 |
公共安全支出 |
3,894.95 |
3,894.95 |
3,894.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20402 |
公安 |
3,894.95 |
3,894.95 |
3,894.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040201 |
行政运行 |
3,681.95 |
3,681.95 |
3,681.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040202 |
一般行政管理事务 |
213.00 |
213.00 |
213.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
458.15 |
458.15 |
458.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
439.65 |
439.65 |
439.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080501 |
行政单位离退休 |
29.18 |
29.18 |
29.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
410.47 |
410.47 |
410.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20811 |
残疾人事业 |
18.50 |
18.50 |
18.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
18.50 |
18.50 |
18.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 |
卫生健康支出 |
148.83 |
148.83 |
148.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
148.83 |
148.83 |
148.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
140.02 |
140.02 |
140.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
8.81 |
8.81 |
8.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
307.85 |
307.85 |
307.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
307.85 |
307.85 |
307.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
307.85 |
307.85 |
307.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差
|
支出经济分类预算表(部门预算) |
||||||||||||||
|
|
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|
表12 |
|
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|
|
|
|
单位名称:盘锦市公安局双台子分局 |
单位:万元 |
|||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||
|
合计 |
4,809.78 |
4,809.78 |
4,809.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
3,925.75 |
3,925.75 |
3,925.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30101 |
基本工资 |
1,042.18 |
1,042.18 |
1,042.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1,175.95 |
1,175.95 |
1,175.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30103 |
奖金 |
653.03 |
653.03 |
653.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
410.47 |
410.47 |
410.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
140.02 |
140.02 |
140.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
8.81 |
8.81 |
8.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
307.85 |
307.85 |
307.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
187.44 |
187.44 |
187.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
852.26 |
852.26 |
852.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30201 |
办公费 |
45.71 |
45.71 |
45.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30205 |
水费 |
2.37 |
2.37 |
2.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30206 |
电费 |
29.09 |
29.09 |
29.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
42.00 |
42.00 |
42.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30208 |
取暖费 |
56.22 |
56.22 |
56.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
98.00 |
98.00 |
98.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
65.00 |
65.00 |
65.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
38.27 |
38.27 |
38.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30229 |
福利费 |
2.64 |
2.64 |
2.64 |
|
|
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|
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30231 |
公务用车运行维护费 |
210.00 |
210.00 |
210.00 |
|
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30239 |
其他交通费用 |
170.46 |
170.46 |
170.46 |
|
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30299 |
其他商品和服务支出 |
63.50 |
63.50 |
63.50 |
|
|
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|
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303 |
对个人和家庭的补助 |
26.77 |
26.77 |
26.77 |
|
|
|
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|
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30302 |
退休费 |
25.52 |
25.52 |
25.52 |
|
|
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30305 |
生活补助 |
1.25 |
1.25 |
1.25 |
|
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310 |
资本性支出 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
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31003 |
专用设备购置 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
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|
备注:本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差 |
债务支出预算表 |
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表13 |
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|
|
单位名称:盘锦市公安局双台子分局 |
单位:万元 |
|||||||||||||
单位名称 |
项目名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||
合计 |
|
|
|
|
|
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|
备注:我单位本年度无此类资产收支余 |
政府采购支出预算表 |
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|
表14 |
|
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|
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|
|
|
单位名称:盘锦市公安局双台子分局 |
单位:万元 |
|||||||||||||
单位名称 |
项目名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
备注:我单位本年度无此类资产收支余 |
政府购买服务支出预算表 |
||||||||||||||||
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|
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|
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|
|
|
|
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|
表15 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称:盘锦市公安局双台子分局 |
单位:万元 |
|||||||||||||||
单位名称 |
支出功能分类(类级) |
购买服务项目名称 |
购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称) |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注:我单位本年度无此类资产收支余 |
部门(单位)整体绩效目标表 |
|||||||
表16 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
部门(单位)名称 |
107041盘锦市公安局双台子分局-211100000 |
||||||
年度主要任务 |
对应项目 |
预算资金情况 |
|||||
基本支出人员经费(保工资) |
3,483.01 |
||||||
基本支出人员经费(刚性) |
639.97 |
||||||
基本支出公用经费(保运转) |
473.80 |
||||||
年度绩效目标 |
提高工作质量,高质量完成全年任务 |
||||||
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
完成时限 |
履职效能 |
重点工作履行情况 |
重点工作办结率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|
综合管理水平 |
|
管理规范 |
|
2025-12 |
|||
整体工作完成情况 |
工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
工作质量达标率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
总体工作完成率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
预算执行 |
预算执行效率 |
结转结余变动率 |
<= |
0 |
% |
2025-12 |
|
预算调整率 |
<= |
5 |
% |
2025-12 |
|||
预算执行率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
管理效率 |
预算编制管理 |
预算绩效目标覆盖率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|
预算监督管理 |
预决算公开情况 |
|
全部公开 |
|
2025-12 |
||
预算收支管理 |
预算收入管理规范性 |
|
管理规范 |
|
2025-12 |
||
预算支出管理规范性 |
|
管理规范 |
|
2025-12 |
|||
财务管理 |
内控制度有效性 |
|
制度有效 |
|
2025-12 |
||
资产管理 |
固定资产利用率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
业务管理 |
政府采购管理违法违规行为发生次数 |
<= |
0 |
次 |
2025-12 |
||
运行成本 |
成本控制成效 |
“三公”经费变动率 |
<= |
0 |
% |
2025-12 |
|
在职人员控制率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
社会效应 |
政治效益 |
有利于维护社会稳定 |
|
稳定 |
|
2025-12 |
|
社会效益 |
治安、刑事案件下降率 |
>= |
80 |
% |
2025-12 |
||
服务对象满意度 |
公众满意度 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
可持续性 |
体制机制改革 |
服务体制改革 |
|
提升 |
|
2025-12 |
|
建立预算绩效管理机制 |
|
建立机制 |
|
2025-12 |
|||
备注:本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差 |
部门预算项目(政策)绩效目标表 |
|||||||
表17 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
项目(政策)名称 |
执法办案经费(双台子分局) |
||||||
主管部门 |
盘锦市公安局 |
实施单位 |
盘锦市公安局双台子分局 |
||||
预算资金情况 |
120.00 |
||||||
总体目标 |
办案所需的交通费,差旅费及其他办案费。 |
||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
产出指标 |
数量指标 |
治安案件查处率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|
执法办案案件数量 |
>= |
50 |
件 |
2025-12 |
|||
质量指标 |
刑事案件破案率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
案件结案率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
效益指标 |
经济效益指标 |
经济损失挽回率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|
社会效益指标 |
刑事案件发案下降率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
执法办案经费(双台子非税) |
||||||
主管部门 |
盘锦市公安局 |
实施单位 |
盘锦市公安局双台子分局 |
||||
预算资金情况 |
25.00 |
||||||
总体目标 |
到年底完成目标 |
||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
产出指标 |
数量指标 |
执法办案案件数量 |
>= |
20 |
件 |
2025-12 |
|
侦查办案数 |
= |
20 |
件 |
2025-12 |
|||
质量指标 |
执法办案任务完成率 |
>= |
80 |
% |
2025-12 |
||
办案效果优良率 |
>= |
90 |
% |
2025-12 |
|||
时效指标 |
执法办案及时率 |
= |
90 |
% |
2025-12 |
||
成本指标 |
执法办案处置经费标准 |
= |
25 |
万元/个 |
2025-12 |
||
执法办案补助标准 |
<= |
8000 |
元/人 |
2025-12 |
|||
效益指标 |
经济效益指标 |
经费使用效益 |
|
完好 |
|
2025-12 |
|
社会效益指标 |
执法办案行为投诉率 |
<= |
0 |
% |
2025-12 |
||
经费补助单位执法办案效能提高 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
生态效益指标 |
促进全社会提升生态环境保护意识 |
|
提升治理 |
|
2025-12 |
||
可持续影响指标 |
高效的应急管理执法办案力度保障安全 |
|
高效完成 |
|
2025-12 |
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
办案人员被投诉次数 |
<= |
0 |
次 |
2025-12 |
|
办案单位满意度 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
社会公众满意度指标 |
社会公众满意度 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
双台子公安分局物业费 |
||||||
主管部门 |
盘锦市公安局 |
实施单位 |
盘锦市公安局双台子分局 |
||||
预算资金情况 |
68.00 |
||||||
总体目标 |
全年。 |
||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
= |
1 |
% |
2025-12 |
|
物业管理服务范围 |
= |
1 |
个 |
2025-12 |
|||
质量指标 |
正常运转率 |
= |
1 |
% |
2025-12 |
||
物业服务投诉率 |
<= |
0 |
% |
2025-12 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
确保机关事业单位平稳运行 |
|
平稳运行 |
|
2025-12 |
|
物业式管理服务规范性 |
|
规范管理 |
|
2025-12 |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|
备注:本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差 |
部门管理专项资金预算表 |
||||
|
|
|
|
|
表18 |
|
|
|
|
单位名称:盘锦市公安局双台子分局 |
|
单位:万元 |
||
项 目 |
总计 |
已分配数 |
未分配数 |
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注:我单位本年度无此类资产收支余 |
主办单位:盘锦市公安局 版权所有:盘锦市人民政府办公室 [网站地图]
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